Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2386

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0255/18 Čistiace prostriedky HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Banchem, s.r.o. 36227901 1 800,00 € 10.12.2018 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0122/20 čistiace prostriedky-papierové utierky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 WEOPACK s.r.o. 52165531 186,82 € 24.06.2020 30.06.2020 Faktúra
DFKV/0003/22 čistiaci stroj BD 50/50C Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MONTES SK, s.r.o. 35904500 3 498,12 € 27.10.2022 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0087/21 Covid testy, hygienické potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Espharm, s.r.o. 46356436 1 454,00 € 24.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFBV/0021/21 Covid testy, pulzný oximeter, hygienické potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Espharm, s.r.o. 46356436 1 899,00 € 25.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0313/23 CPR Smart tester, EKG prístroj Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Medihum s.r.o. 35952580 2 764,20 € 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0039/23 csspk.sk doména 2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Websupport, s.r.o. 36421928 15,59 € 16.02.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0170/23 Cygnus licencia 7-9/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 IRESOFT s.r.o. 26297850 1 001,77 € 10.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFSF/0001/23 darčekové poukážky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 TESCO STORES SR, a.s.prevádzka Pezinok 31321828 7 035,00 € 08.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFSF/0001/21 darčekové poukážky pre zamestnancov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 TESCO STORES SR, a.s.prevádzka Pezinok 31321828 8 375,00 € 01.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFSF/0001/22 darčekové poukážky pre zamestnancov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Mlsná Emma, s.r.o. 52238237 720,00 € 26.05.2022 30.05.2022 Faktúra
DFSF/0005/22 darčekové poukážky SF Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 TESCO STORES SR, a.s.prevádzka Pezinok 31321828 6 700,00 € 06.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFBV/0024/24 Deeskalačné techniky - školenie 2 os. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. 51664844 200,00 € 09.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0360/22 Defibrilátor Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HomeGym s.r.o. 27708144 1 665,26 € 16.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFBV/0199/21 dezinfekcia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 WEOPACK s.r.o. 52165531 46,80 € 06.07.2021 27.07.2021 Faktúra
DFBV/0138/21 dezinfekcia HESTIA Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOFMIT s.r.o. 51264447 51,85 € 11.05.2021 18.05.2021 Faktúra
DFBV/0156/20 dezinfekcia povrchov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Delphia s.r.o. 44505736 3 540,00 € 07.08.2020 14.08.2020 Faktúra
DFBV/0207/20 Dezinfekcia povrchov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Delphia s.r.o. 44505736 9 594,00 € 08.10.2020 21.10.2020 Faktúra
DFBV/0053/21 dezinfekcia priestorov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOFMIT s.r.o. 51264447 1 093,87 € 11.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0061/20 dezinfekciu rúk dezinfekciu povrchov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 STROJÁRSKE CENTRUM s.r.o. 36289248 1 779,24 € 03.04.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0233/21 dezinfekčné a čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 1 565,00 € 04.08.2021 09.09.2021 Faktúra
DFBV/0292/22 dezinfekčné a čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Banchem, s.r.o. 36227901 1 250,77 € 10.11.2022 21.11.2022 Faktúra
DFBV/0268/18 dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Lohman & Rauscher, s.r.o. 31347827 140,42 € 16.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/0059/20 dezinfekčný prostriedok benzinalkohol 800g balenie - 50ks Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Mikrochem Trade spol. s r.o. 35948655 237,00 € 01.04.2020 06.04.2020 Faktúra
DFBV/0118/20 Dezinsekcia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 All in Cube s.r.o. 46034269 24,00 € 12.06.2020 19.06.2020 Faktúra
DFBV/0158/21 dezinsekcia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 FULLPROFI s.r.o. 46350756 108,00 € 03.06.2021 14.06.2021 Faktúra
DFBV/0082/22 dezinsekcia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 FULLPROFI s.r.o. 46350756 192,00 € 29.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DFBV/0114/22 Dezinsekcia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 FULLPROFI s.r.o. 46350756 1 152,00 € 21.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFBV/0040/21 dezinsekcia a deratizácia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 FULLPROFI s.r.o. 46350756 1 152,00 € 25.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0121/22 Dezinsekcia, monitoring, likvidácia nábytku Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 FULLPROFI s.r.o. 46350756 1 386,00 € 12.05.2022 19.05.2022 Faktúra