Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2386

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0070/20 Dezix - dezinfekčný prostriedok na ruky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Mikrochem Trade spol. s r.o. 35948655 550,20 € 09.04.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0088/17 Dobropis Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 -1,94 € 26.04.2017 28.04.2017 Faktúra
DFBV/0103/17 dobropis pri ukončení PPV p.Volfová Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ATENA-PERSONAL CONSULTING s.r.o. 46004441 -480,00 € 10.05.2017 06.06.2017 Faktúra
DFBV/0140/19 dodanie a montáž klim.jednotiek a servis a údržba klim.jednotiek Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Novoklim s.r.o. 45523436 2 460,00 € 22.07.2019 26.07.2019 Faktúra
DFBV/0293/23 dodanie a výmena odvzdušňovacieho ventilu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MODACO s.r.o. 35790091 151,20 € 31.10.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0231/19 dodanie podlahy(lino) Demontáž,montáž podlahy:prechodové lišty: 11ks, obvodové lišty:78bm vrátane likvidácie odpadu. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Jozef Moravec-CEvAROM 37291386 3 341,37 € 27.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFKV/0007/21 dodávka a montáž protipožiarneho osvetlenia osvetlenia vrátane spracovania projektu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ILLUMIN, s.r.o. 46123008 42 653,80 € 14.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0318/22 Dokumentácia CO Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 720,00 € 29.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0018/22 doména csspk.sk Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Websupport, s.r.o. 36421928 15,59 € 03.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0014/24 doména csspk.sk Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Websupport, s.r.o. 36421928 17,88 € 06.02.2024 12.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0027/21 doplnky kysl. prístroj Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. 46378979 79,20 € 25.02.2021 07.03.2021 Faktúra
00003 drevená lavica 5ks Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 eshopper s.r.o. 52047636 1 500,00 € 30.07.2021 09.09.2021 Faktúra
DFBV/0356/23 e - stravenky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 362,36 € 11.12.2023 13.12.2023 Faktúra
DFBV/0316/23 e - stravenky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 747,45 € 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0060/24 e - stravenky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 847,38 € 15.03.2024 19.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0128/23 e -stravenky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 308,58 € 24.05.2023 29.05.2023 Faktúra
DFBV/0079/23 e- kupóny 4/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 2 931,33 € 11.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFBV/0032/23 e- kupóny stravovanie január/február 2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 5 403,84 € 13.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFBV/0062/23 e-kupóny stravovanie 3/23 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 283,09 € 13.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFBV/0286/23 e-stravenky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 833,67 € 19.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFBV/0244/23 e-stravenky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 090,47 € 19.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0213/23 e-stravenky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 489,36 € 09.08.2023 14.08.2023 Faktúra
DFBV/0171/23 e-stravenky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 423,63 € 10.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0158/23 e-stravenky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 692,04 € 19.06.2023 21.06.2023 Faktúra
DFBV/0022/24 e-stravenky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 7 086,65 € 09.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0092/24 e-stravenky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 689,50 € 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFBV/0027/24 el .energia HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 228,28 € 16.02.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0008/22 el energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 65,48 € 27.01.2022 08.02.2022 Faktúra
DFBV/0047/17 el. energia Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 890,92 € 03.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0025/17 El. energia Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 890,92 € 06.02.2017 07.04.2017 Faktúra