Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2411

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0219/19 Vodné,stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 71,33 € 13.11.2019 25.11.2019 Faktúra
DFBV/0172/18 Tel.hovory,internet HR,HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 71,48 € 07.09.2018 25.09.2018 Faktúra
DFBV/0002/19 Internet,telefónne hovory Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 71,50 € 03.01.2019 01.02.2019 Faktúra
DFBV/0042/19 Telefón,internet Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 71,54 € 04.03.2019 11.03.2019 Faktúra
DFBV/0118/23 palivové karty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SLOVNAFT a.s. 31322832 71,54 € 11.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFBV/0065/19 Telefón ,internet Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 71,58 € 08.04.2019 17.04.2019 Faktúra
DFBV/0020/19 Telefón,internet Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 71,66 € 04.02.2019 21.02.2019 Faktúra
DFBV/0010/17 el.energia Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 71,69 € 18.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0215/18 Telefón,internet Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 71,76 € 05.11.2018 12.11.2018 Faktúra
DFBV/0128/20 Mobilné hovory Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 O2 Slovakia,s.r.o. 35848863 71,96 € 09.07.2020 14.07.2020 Faktúra
DFBV/0113/20 Mobilné hovory Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 O2 Slovakia,s.r.o. 35848863 72,17 € 12.06.2020 19.06.2020 Faktúra
DFBV/0245/18 Telefón,internet Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 72,19 € 05.12.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0191/19 Mobilné hovory Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 O2 Slovakia,s.r.o. 35848863 72,63 € 07.10.2019 18.10.2019 Faktúra
DFBV/0277/23 uživateľské práva Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 72,84 € 12.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFBV/0005/21 vyúčtovanie plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 72,88 € 11.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0394/23 oprava výťahu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 72,90 € 22.12.2023 03.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0064/18 Telefón,internet HR,HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 73,22 € 04.04.2018 11.04.2018 Faktúra
DFBV/0094/24 pridelenie statickej IP adresy Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovanet 35954612 73,57 € 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFBV/0041/18 Telefón,internet HR,HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 73,64 € 02.03.2018 09.03.2018 Faktúra
DFBV/0021/18 Telefón,internet HR,HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 73,93 € 05.02.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/0147/21 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 73,96 € 12.05.2021 18.05.2021 Faktúra
DFBV/0256/17 Telefón,internet HR,HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 74,04 € 05.12.2017 13.12.2017 Faktúra
DFBV/0009/17 el.energia Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 74,13 € 18.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0085/18 Telefón,internet HR,HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 74,22 € 03.05.2018 15.05.2018 Faktúra
DFBV/0133/17 Telefónne hovory,Internet HR.,HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 74,30 € 04.07.2017 11.07.2017 Faktúra
DFBV/0270/22 palivové karty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SLOVNAFT a.s. 31322832 74,42 € 14.10.2022 25.10.2022 Faktúra
DFBV/0275/22 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PROPS spol.s.sr.o. 35825669 74,60 € 14.10.2022 25.10.2022 Faktúra
DFBV/0194/17 Telefón,internet HR,HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 74,63 € 02.10.2017 18.10.2017 Faktúra
DFBV/0218/19 Mobilné hovory Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 O2 Slovakia,s.r.o. 35848863 74,64 € 13.11.2019 25.11.2019 Faktúra
DFBV/0172/17 telefón, internet HR ,HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 75,05 € 04.09.2017 18.09.2017 Faktúra