Faktúry
Počet záznamov: 2386
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0245/21 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 42,90 € | 05.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/22 | telekomunikačné služby HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 42,90 € | 27.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/20 | účovné súvsťažnosti v samospráve | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZMO,región JE Jaslovské Bohunice | 31826385 | 43,00 € | 05.05.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/21 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 43,01 € | 04.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/21 | webhosting | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 43,06 € | 22.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/21 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 43,06 € | 03.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/21 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 43,09 € | 20.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0375/21 | telekomunikačné služby- pevný internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 43,13 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/19 | Elektrická energia HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 43,18 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/21 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 43,45 € | 20.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/21 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 43,45 € | 11.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 44,58 € | 18.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0129/19 | Elektrická energia HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 44,58 € | 22.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0360/21 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 45,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/23 | zámok ku skrini | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MOJASKRINA.SK -štúdio Trnava s.r.o. | 47090219 | 46,50 € | 28.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/18 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,80 € | 17.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/19 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,80 € | 19.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/21 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 46,80 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/17 | telefony | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 47,03 € | 12.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/22 | servisné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 48,00 € | 28.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/23 | PAM vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 48,00 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0367/22 | mesačník PAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 48,00 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/24 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEANING s.r.o. | 31571441 | 48,00 € | 06.02.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0082/24 | vývoz BIO odpadu 1.kvartál 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 48,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/20 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EKO LOG s.r.o. | 36325473 | 48,59 € | 21.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/21 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 48,94 € | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/21 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 48,94 € | 03.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/17 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 49,00 € | 09.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/23 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 50,16 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/20 | Vodné,stočné Jesenskeho H | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 50,70 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra |