Faktúry
Počet záznamov: 2386
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0236/17 | Stočné,vodné HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 691,00 € | 16.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/17 | Stočné,vodné HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 15,60 € | 16.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/17 | Web stránka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 297,48 € | 21.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 735,58 € | 22.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0226/17 | Stravovanie HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 12 385,80 € | 07.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/17 | Supervízia HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Yozo | 50016610 | 1 056,00 € | 22.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/17 | Odborná obsluha 11/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 08.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/17 | mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 61,00 € | 08.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/17 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 86,93 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/17 | PO,BP 11/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/17 | Výmena nábalu na žehliči | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 194,35 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/17 | Oprava,údržba počítačov HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 384,05 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 333,30 € | 28.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0246/17 | Oprava zdvíhacieho zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VELCON spol.s r.o | 36056677 | 117,60 € | 28.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/17 | El.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -80,44 € | 07.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/17 | Nákup tzčový mixér, odšťavovač | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Gastromarket Tatry s.r.o. | 44733135 | 599,88 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/17 | Oprava a údržba nábytku na soc.úseku | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 875,35 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/17 | Vypracovanie projektu požiarnej bezpečnosti stavby,stredisko prac.terapie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 552,00 € | 05.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/17 | Vypracovanie projektu požiarnej bezpečnosti stavby .evakuačných plánov-hlavná budova HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 1 047,42 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/17 | Servisné práce,výmena oleja,prezutie pneumatík HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Horský Stanislav | 47888628 | 167,49 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/17 | Zemný plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 963,00 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/17 | Zemný plyn HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 240,00 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/17 | Školenie -telesné a netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy HE,HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TATRA AKADÉMIA | 42142946 | 1 200,00 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/17 | PO,BP 12/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 05.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/17 | Telefón,internet HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 74,04 € | 05.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/17 | UPC základné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 84,09 € | 05.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/17 | Servis výťahov 12/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 333,30 € | 07.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/17 | Stravovanie klienti,zamestnanci | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 11 899,65 € | 07.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/17 | Odborná obsluha kotoľne HR,HE 12/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 07.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/17 | HE -revízia,odborná prehliadka a skúška elektrospotrebičov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TERMO RESET spol.s.r.o | 31104215 | 187,20 € | 11.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra |