Faktúra č. DFBV/0090/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok
  • IČO: 31770398
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0090/22
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 19.04.2022
  • Celková hodnota: 141,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 31/2022
  • Dátum zverejnenia: 27.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
31/2022 Tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 141,60 € 06.04.2022 13.04.2022 Objednávka
Tlačiť