Faktúra č. DFBV/0182/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok
  • IČO: 31770398
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0182/23
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 19.07.2023
  • Celková hodnota: 2 962,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 48/2023
  • Dátum zverejnenia: 28.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
48/2023 Originálne tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 962,80 € 06.07.2023 10.07.2023 Objednávka
Tlačiť