Faktúra č. DFBV/0311/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok
  • IČO: 31770398
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0311/22
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 25.11.2022
  • Celková hodnota: 2 045,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 95/2022
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
95/2022 Originálne tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 045,40 € 21.11.2022 24.11.2022 Objednávka
Tlačiť