Faktúry
Počet záznamov: 4884
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0222/20 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 13,30 € | 15.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/20 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 229,73 € | 07.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0461/20 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 202,64 € | 04.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/21 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 45,64 € | 12.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/21 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 461,44 € | 02.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/21 | prenájom kopíriek AFICIO MP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 175,76 € | 06.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/22 | prenájom kopíriek Ricoh Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 361,42 € | 12.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/22 | prenájom kopíriek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 15,58 € | 13.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/22 | Prenájom kopíriek Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 8,23 € | 15.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/23 | nájom kopíriek Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 11,00 € | 14.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0493/22 | prenájom kopíriek G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 17,86 € | 31.12.2022 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0379/22 | prenájom kopírky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 6,54 € | 17.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/19 | zhotovené kópie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 726,14 € | 04.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/17 | pracovný stôl | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 680,40 € | 12.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/17 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 64,80 € | 24.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/17 | sprcha stojánková | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 266,40 € | 19.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0339/17 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 115,20 € | 09.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0420/17 | elektroinštalačné práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 315,84 € | 20.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0433/17 | elektroinštalačné práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 275,28 € | 27.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/18 | dvojdrez, stojan na nádoby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 678,00 € | 10.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/18 | výmena istiacich prvkov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 893,28 € | 10.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/18 | orkán profi univerzál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 115,20 € | 22.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/18 | odvápnenie umývačky riadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 266,52 € | 14.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/18 | čistiaci prostriedok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 115,20 € | 05.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/18 | kuchynské prístroje | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 1 980,00 € | 19.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0393/18 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 220,80 € | 20.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0004/18 | kotol varný plynový | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 3 336,00 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0421/18 | kuchynské spotrebiče | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 7 078,80 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0422/18 | kuchynské spotrebiče | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 1 692,00 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0436/18 | police na stenu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 528,00 € | 14.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra |