Faktúry
Počet záznamov: 4886
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0287/19 | ostatné stavebné práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 2 827,02 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0392/23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | NAY | 35739487 | 2 794,82 € | 12.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | ||||||
DFBV/0153/22 | učebnice - hradené ŠR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 2 771,60 € | 21.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/18 | poistenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 2 753,41 € | 24.09.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 660,00 € | 02.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0189/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 2 640,53 € | 27.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/21 | hyg.,čist., kanc.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 2 622,23 € | 30.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 613,00 € | 18.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 613,00 € | 02.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 613,00 € | 02.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 613,00 € | 04.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 613,00 € | 02.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 613,00 € | 04.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 613,00 € | 09.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 613,00 € | 02.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 613,00 € | 05.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 613,00 € | 02.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0359/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 613,00 € | 05.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0409/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 613,00 € | 04.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/20 | revízia kotolne G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Energoplyn | 35792965 | 2 611,56 € | 24.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 589,00 € | 16.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 589,00 € | 04.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 589,00 € | 05.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 589,00 € | 02.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 589,00 € | 07.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 589,00 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 589,00 € | 03.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 589,00 € | 06.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 589,00 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 589,00 € | 02.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra |