Faktúry
Počet záznamov: 4884
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0148/24 | Kefa podlahová - Šj Majster kutil | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Bujdoš | 51937859 | 45,50 € | 23.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/24 | RZD administratívne práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Andrea Mačeková | 45701059 | 250,00 € | 23.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/24 | prenájom kopíriek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 284,44 € | 15.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0071/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 502,46 € | 12.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0072/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 182,68 € | 15.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0073/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 196,86 € | 16.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0074/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 236,33 € | 12.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0075/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 133,37 € | 11.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/24 | Manipulačný + monitorovací popl. 2Q Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Securiton | 35693835 | 306,56 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/24 | Základný vstupný popl. Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Securiton | 35693835 | 71,75 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/24 | GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 09.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/24 | predplatné Smernice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo | 35730129 | 218,40 € | 11.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0068/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 95,48 € | 09.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0069/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 393,81 € | 08.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0070/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 470,53 € | 05.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/24 | audio systém Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 472,00 € | 11.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/24 | elektr. energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 232,45 € | 09.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/24 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 284,00 € | 09.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/24 | plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 31,00 € | 09.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/24 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 09.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/24 | Učebnice 1. st. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 1 388,00 € | 05.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/24 | Etická výchova 1.st. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | preskoly.sk | 51692881 | 252,00 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/24 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 82,92 € | 25.03.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/24 | papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 91,94 € | 21.03.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0065/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 287,23 € | 03.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0066/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 90,74 € | 04.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0067/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 128,72 € | 03.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/24 | Manipulačný + monitorovací poplatok PCO Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Securiton | 35693835 | 332,96 € | 05.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/24 | učebnice NJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Martinus.sk | 36440531 | 503,26 € | 05.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/24 | telekom poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 121,60 € | 04.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra |