Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4884

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFBV/0557/23 služby BOZP a PO Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia 41622952 150,00 € 31.12.2023 08.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0013/24 čistiace prostriedky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Romana Píteková 42049075 4 080,91 € 08.01.2024 08.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0006/24 publikácie Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ABCedu a.s. 51724561 1 138,50 € 08.01.2024 08.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0563/23 Poradenské služby Zákazka s nízkou hodnotou Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Kraus Co, s.r.o. 36821438 2 340,00 € 27.12.2023 08.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0026/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 331,64 € 01.02.2024 22.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0025/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 273,20 € 02.02.2024 22.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0021/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 140,17 € 31.01.2024 22.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0023/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 170,28 € 30.01.2024 22.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0022/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 430,56 € 29.01.2024 22.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0007/24 vodné stočné Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 187,14 € 12.01.2024 22.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0033/24 vodné stočné Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 226,24 € 01.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0037/24 členský poplatok 2024 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 02.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0036/24 čistiace prostr. ŠJ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Romana Píteková 42049075 2 916,56 € 09.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0038/24 elektrická energia Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 232,45 € 02.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0028/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ATC - JR 35760532 417,07 € 01.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0024/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 1 857,08 € 31.01.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0034/24 arboristické práce - výrub stromu Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Pisto-stav s.r.o. 51915049 1 908,00 € 05.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0535/23 pracovné rukavice ŠJ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Inset 16191072 23,20 € 21.12.2023 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0024/24 vyúčtovanie teplo 12/23 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Teplárenský holding a.s. 36211541 9 136,82 € 01.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0032/24 plyn Skalická - záloha Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 3 284,00 € 01.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0031/24 plyn Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 3,00 € 01.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0030/24 plyn ŠJ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 61,00 € 01.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0029/24 elektroinšt. práce Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL 47370955 160,00 € 01.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0028/24 elektroinštalačné služby Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL 47370955 603,00 € 02.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0027/24 elektrická energia Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 590,63 € 01.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0025/24 elektrická energia Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 928,50 € 01.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0027/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Poľnohospodárske družstvo Važec 00195782 208,60 € 24.01.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0040/24 odvoz objemného odpadu 2x Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Graber s.r.o. 46424741 816,00 € 05.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0048/24 plyn ŠJ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 60,00 € 09.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0047/24 plyn Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 3,00 € 09.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra