Slovak Telecom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telecom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 351
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0192/19 | telekomunikačné služby za 5/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 06.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/19 | telekomunikačné poplatky za 6/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 04.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/19 | telekomunikačné služby za 7/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 05.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/19 | telekomunikačné poplatky za 9/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 10.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/19 | telekomunikačné poplatky za 9/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 09.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0414/19 | za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 07.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0448/19 | telekomunikačné poplatky za 11/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 11.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/20 | telekomunikačné poplatky 12/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/20 | telekomunikačné poplatky za 1/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 06.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/20 | Slovak telekom | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 09.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/20 | Slovak telekom | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 15.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/20 | mágio - internát | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 26.05.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/20 | Mágio pre ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 09.06.2020 | 21.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/20 | Magio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 08.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/20 | Mágio za 7/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 06.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/20 | MAGIO pre ŠI za august | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 10.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/20 | magio za 9/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 08.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/20 | Magio za 10/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 11.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0370/20 | Magio za 11/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 17.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0391/20 | Magio 12/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 31.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra |