Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5567
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0024/24 | vývoz VOK | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 300,00 € | 07.02.2024 | 11.03.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
3024036 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 38,58 € | 06.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
3024037 | gastrolístky 01/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 795,73 € | 06.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0023/24 | navigácia | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Škoda Auto | 00177041 | 390,00 € | 03.02.2024 | 11.03.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
3024032 | predĺženie registrácie domény (sossenec.sk) | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WebHouse | 36743852 | 16,68 € | 02.02.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
3024035 | strava 01/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 3 527,01 € | 02.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
3024034 | prenájom kopírovacieho stroja 01/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 396,30 € | 02.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
3024033 | údržbárske práce za 01/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 996,50 € | 02.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
3024031 | prenájom technológií 02/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 84,00 € | 02.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
3024030 | správa počítačovej siete 02/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 634,80 € | 02.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
3024029 | telefónne poplatky 02/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 43,74 € | 02.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
3024027 | výkon zodpovednej osoby 02/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 01.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
3024028 | ročný členský poplatok | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
3024026 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 01/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 300,00 € | 01.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0021/24 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 02/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 300,00 € | 01.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0022/24 | údržbárske práce za 02/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 995,50 € | 01.02.2024 | 11.03.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
3024023 | služby technika BOZP a PO 01/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 31.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
3024022 | revízia komínov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NAGY - kominárstvo | 48316261 | 370,00 € | 31.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
3024024 | elektromateriál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ŠUPLATA | 35886927 | 420,88 € | 31.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
3124002 | el. ohrievač vody | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LAVISI | 36838829 | 596,56 € | 31.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra |