Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4000
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0031/21 | VEMA PAM | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Vema s.r.o. | 31355374 | 28,80 € | 21.01.2021 | 23.02.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0031/22 | nedoplatok el.energia Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 40,47 € | 11.01.2022 | 14.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0031/23 | čistiace potreby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 507,83 € | 24.01.2023 | 16.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0031/24 | vodné predpoklad Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 49,07 € | 17.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0032/19 | rohože | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 31,63 € | 25.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0032/20 | pokládka parkiet | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Erik Liščik | 50027069 | 411,00 € | 28.01.2020 | 18.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0032/21 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 142,87 € | 21.01.2021 | 23.02.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0032/22 | preddavok el.energia Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 200,00 € | 17.01.2022 | 21.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0032/23 | čistiace potreby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 688,55 € | 24.01.2023 | 16.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0032/24 | vyúčtovanie vodné 764m3 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 102,45 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0033/19 | plyn | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 475,70 € | 30.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0033/20 | oplachovací prípravok | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ALVEX GASTRO, s.r.o. | 34139435 | 361,20 € | 28.01.2020 | 18.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0033/22 | vyúčtovacia fa. ele. energia | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 170,47 € | 11.01.2022 | 16.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0033/23 | aktuálna verzia 1-3.2023 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Seyfor Vema | 36237337 | 32,52 € | 25.01.2023 | 15.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0033/24 | preddavok plynu SOŠ 1/2024 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 552,00 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0034/19 | bezkriedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 12,00 € | 17.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0034/20 | aranžerský materiál študenti | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 99,97 € | 27.01.2020 | 18.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0034/21 | PZP Príves | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 28,12 € | 08.01.2021 | 08.03.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0034/23 | čistiace potreby a kancelárske potreby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 156,41 € | 25.01.2023 | 16.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0034/24 | preddavok plynu SOŠ 2/2024 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 467,00 € | 23.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |