Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2225

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0029/17 tlačivá Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SEVT 0021 22,50 € 22.02.2017 13.03.2017 Faktúra
DFBV/0006/17 čistiace potreby Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 PAPERA s.r.o. 46082182 33,31 € 13.01.2017 13.03.2017 Faktúra
DFBV/0021/17 LVVK Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 L+L BUS s.r.o. 46859071 1 350,00 € 09.02.2017 13.03.2017 Faktúra
DFBV/0030/17 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 35,00 € 27.02.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0031/17 BVS vodné, stočné TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 27,13 € 01.03.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0032/17 BVS vodné, stočné škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 114,82 € 01.03.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0033/17 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 02.03.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0034/17 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 38,00 € 02.03.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0035/17 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 35,00 € 02.03.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0036/17 réžia na stravu Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 168,00 € 02.03.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0041/17 T-COM Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 T-COM 0016 24,97 € 08.03.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0046/17 ASC agenda Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ASC Applied Software Consultans s.r.o. 31361161 195,00 € 15.03.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0038/17 paravan textilný Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Deoline Grup s.r.o. 01399918 269,92 € 03.03.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0047/17 Le cheque dejenuer Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 259,06 € 21.03.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0051/17 výdajňa stravy - zariadenie Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LarUm s.r.o. 50027123 1 436,00 € 30.03.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSF/0003/17 posedenie ku Dňu učiteľov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Sebastian spol. s.r.o. 50612786 270,00 € 27.03.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0037/17 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 321,11 € 03.03.2017 10.05.2017 Faktúra
DFBV/0044/17 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 207,19 € 13.03.2017 10.05.2017 Faktúra
DFBV/0048/17 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 35,00 € 28.03.2017 10.05.2017 Faktúra
DFBV/0049/17 BVS vodné, stočné TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 28,98 € 28.03.2017 10.05.2017 Faktúra
DFBV/0050/17 BVS vodné, stočné škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 122,59 € 28.03.2017 10.05.2017 Faktúra
DFBV/0053/17 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 53,50 € 31.03.2017 10.05.2017 Faktúra
DFBV/0054/17 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 05.04.2017 10.05.2017 Faktúra
DFBV/0055/17 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 38,00 € 05.04.2017 10.05.2017 Faktúra
DFBV/0058/17 revízia hydrantov a hasiacich prístrojov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 MONTE 0012 280,94 € 05.04.2017 10.05.2017 Faktúra
DFBV/0045/17 preplatok ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 -1,81 € 14.03.2017 10.05.2017 Faktúra
DFSF/0004/17 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 64,20 € 03.04.2017 10.05.2017 Faktúra
DFBV/0052/17 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 256,80 € 31.03.2017 10.05.2017 Faktúra
DFBV/0060/17 T-COM Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 T-COM 0016 22,91 € 06.04.2017 10.05.2017 Faktúra
DFBV/0004/17 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 730,61 € 11.01.2017 11.06.2017 Faktúra