Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2217

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0076/16 BVS vodné, stočné TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 22,30 € 04.05.2016 13.06.2016 Faktúra
DFBV/0077/16 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 290,86 € 05.05.2016 13.06.2016 Faktúra
DFBV/0080/16 T-COM Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 T-COM 0016 39,16 € 10.05.2016 13.06.2016 Faktúra
DFBV/0081/16 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 190,56 € 10.05.2016 13.06.2016 Faktúra
DFBV/0082/16 kurz prvej pomoci Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Marián Baňovič - dopravné doškolovacie stredisko SK 41028228 360,00 € 11.05.2016 13.06.2016 Faktúra
DFBV/0083/16 predĺženie registrácie domény Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Domains 0018 14,75 € 16.05.2016 13.06.2016 Faktúra
DFBV/0084/16 tlačívá Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SEVT 0021 97,20 € 19.05.2016 13.06.2016 Faktúra
DFBV/0066/16 čistiace potreby Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 PAPERA s.r.o. 46082182 88,88 € 22.04.2016 13.06.2016 Faktúra
DFBV/0069/16 útierky na okná Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 PAPERA s.r.o. 46082182 10,58 € 29.04.2016 13.06.2016 Faktúra
DFBV/0070/16 kancelársky materiál Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Lyreco 35958120 78,24 € 02.05.2016 13.06.2016 Faktúra
DFBV/0085/16 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 27,00 € 02.06.2016 12.07.2016 Faktúra
DFSF/0005/16 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 63,00 € 02.06.2016 12.07.2016 Faktúra
DFBV/0086/16 doplatok za stravu Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 33,60 € 02.06.2016 12.07.2016 Faktúra
DFBV/0087/16 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 294,00 € 02.06.2016 12.07.2016 Faktúra
DFBV/0090/16 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 290,86 € 03.06.2016 12.07.2016 Faktúra
DFBV/0091/16 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 179,10 € 13.06.2016 12.07.2016 Faktúra
DFBV/0092/16 T-COM Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 T-COM 0016 28,22 € 13.06.2016 12.07.2016 Faktúra
DFBV/0093/16 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 13.06.2016 12.07.2016 Faktúra
DFBV/0094/16 BVS vodné, stočné škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 106,99 € 13.06.2016 12.07.2016 Faktúra
DFBV/0095/16 BVS vodné, stočné TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 22,30 € 13.06.2016 12.07.2016 Faktúra
DFBV/0096/16 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 35,00 € 13.06.2016 12.07.2016 Faktúra
DFBV/0040/16 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 860,50 € 07.03.2016 09.08.2016 Faktúra
DFBV/0041/16 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 806,46 € 07.03.2016 09.08.2016 Faktúra
DFBV/0057/16 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 806,46 € 05.04.2016 09.08.2016 Faktúra
DFBV/0058/16 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 860,50 € 05.04.2016 09.08.2016 Faktúra
DFBV/0097/16 tlačivá Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SEVT 0021 59,40 € 27.06.2016 09.08.2016 Faktúra
DFBV/0098/16 BVS vodné, stočné škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 213,98 € 27.06.2016 09.08.2016 Faktúra
DFBV/0099/16 BVS vodné, stočné TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 44,60 € 27.06.2016 09.08.2016 Faktúra
DFBV/0101/16 webhosting Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Domains 0018 63,24 € 29.06.2016 09.08.2016 Faktúra
DFSF/0006/16 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 60,00 € 01.07.2016 09.08.2016 Faktúra