Faktúry
Počet záznamov: 2217
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0122/20 | vlajka a portrét prezidentky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | 2Uspolo. s r.o. | 17315786 | 54,30 € | 24.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/22 | projekt Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 481,95 € | 17.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/22 | Projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | 3via s.r.o. | 44399901 | 216,86 € | 23.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/23 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | 3via s.r.o. | 44399901 | 77,77 € | 13.04.2023 | 08.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/17 | Učebnice ANJ | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | AD REM | 11782889 | 839,40 € | 29.09.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/17 | Učebnice ANJ | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | AD REM | 11782889 | 167,88 € | 18.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/18 | Učebnice ANJ | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | AD REM | 11782889 | 1 995,00 € | 17.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/22 | geodeticky podklady | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ADBA s.r.o. | 35937726 | 5 400,00 € | 14.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/18 | dokumentácia - zateplenie telocvicne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ADŠ s.r.o. | 44201834 | 2 520,00 € | 13.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/18 | Dokumentácia - zateplenie telocvične | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ADŠ s.r.o. | 44201834 | 6 042,00 € | 13.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/19 | zateplenie objektu školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ADŠ s.r.o. | 44201834 | 1 380,00 € | 15.04.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/19 | zateplenie objektu školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ADŠ s.r.o. | 44201834 | 6 498,00 € | 17.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
DFKV/0003/19 | zateplenie objektu školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ADŠ s.r.o. | 44201834 | 1 320,00 € | 20.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/16 | projekt zelená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Agrokomp spol. s.r.o. | 31409989 | 180,00 € | 16.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/18 | Educate Slovakia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | AIESEC | 31744435 | 150,00 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/19 | Educate | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | AIESEC | 31744435 | 100,00 € | 02.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/14 | účtovníctvo mzdy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Alena Vladova | 0011 | 300,00 € | 31.12.2014 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/15 | fotoaparát + vysávač | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | alza.sk | 36562939 | 629,79 € | 20.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/16 | projekt zelená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | alza.sk | 36562939 | 65,80 € | 21.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/18 | slúchadlá a externé disky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | alza.sk | 36562939 | 182,20 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/19 | vysávače Elektrolux 2 kusy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | alza.sk | 36562939 | 160,28 € | 20.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/21 | demolácia vonkajších schodov a výmena za oceľové schody | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ANTARA BAU s.r.o. | 45425272 | 5 867,99 € | 20.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/21 | regulácia tepla, termostatizácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ANTARA BAU s.r.o. | 45425272 | 18 037,98 € | 26.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/21 | Kamerové sondovanie vodou rýn na budove školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ANTARA BAU s.r.o. | 45425272 | 1 116,00 € | 08.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/22 | stierkovanie a maľovanie učebne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ANTARA BAU s.r.o. | 45425272 | 5 952,00 € | 10.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/20 | časopis Slniečko | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ARES s.r.o. | 31363822 | 5,10 € | 24.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/20 | časopis Slniečko | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ARES s.r.o. | 31363822 | 9,00 € | 09.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/22 | aplikácia WIBO | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ARMSTRONG CC s.r.o. | 35892391 | 420,00 € | 21.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/15 | ASC agenda | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 189,00 € | 03.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/15 | ASC rozvrhy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 16.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra |