Faktúry
Počet záznamov: 2217
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0204/21 | BVS škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS | 35850370 | 89,33 € | 26.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/20 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 31.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/19 | Martinus - kniha | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 21,26 € | 05.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/18 | dataprojektory EPSON 2 ks | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MBTECH BB s r.o. | 36622524 | 1 000,00 € | 29.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/16 | údržbársky materiál | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RO-SI-KO | 45754661 | 21,07 € | 19.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/15 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 28.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/15 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 22.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/23 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/22 | VIP tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/21 | Papier A3 + popisovače na tabuľu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 71,75 € | 26.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/20 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 31.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/19 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 33,26 € | 05.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/18 | servis a ladenie 10 ks klavírov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Piano servis ladenie klavirov | 43008453 | 1 000,00 € | 28.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/17 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 335,44 € | 11.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/16 | elektroinštalačné práce | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Turza Št. SLOV ELEKTRO MaRT | 34405917 | 283,20 € | 23.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/15 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 106,99 € | 28.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/15 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 106,99 € | 22.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/23 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 318,75 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/22 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 675,64 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/21 | školské lavice a stoličky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLEX, spol. s r.o. | 31396763 | 2 536,68 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/20 | ricoh | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 62,70 € | 31.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/19 | spp | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 24,00 € | 05.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/18 | servítky do jedálne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 96,00 € | 28.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/17 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 226,01 € | 11.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/16 | čistenie rýn | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KINTLER Karol | 30939968 | 50,00 € | 16.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/15 | Notebooky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | GOcopy | 0008 | 1 612,80 € | 22.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/15 | Notebooky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | GOcopy | 0008 | 1 612,80 € | 18.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/23 | obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 423,30 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/22 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 293,60 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/21 | covidové poistenie zamestnancov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 1 286,56 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra |