Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2217

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0204/21 BVS škola Bratislavský samosprávny kraj 36063606 BVS 35850370 89,33 € 26.11.2021 10.12.2021 Faktúra
DFBV/0204/20 záloha dát Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 17,88 € 31.12.2020 27.01.2021 Faktúra
DFBV/0204/19 Martinus - kniha Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Martinus s.r.o. 45503249 21,26 € 05.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0204/18 dataprojektory EPSON 2 ks Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 MBTECH BB s r.o. 36622524 1 000,00 € 29.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0204/16 údržbársky materiál Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 RO-SI-KO 45754661 21,07 € 19.12.2016 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0204/15 BVS vodné, stočné TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 22,30 € 28.12.2015 12.01.2016 Faktúra
DFBV/0204/15 BVS vodné, stočné TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 22,30 € 22.12.2015 12.01.2016 Faktúra
DFBV/0203/23 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 11.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DFBV/0203/22 VIP tel Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 VM Telecom s.r.o. 35837594 7,00 € 04.11.2022 21.11.2022 Faktúra
DFBV/0203/21 Papier A3 + popisovače na tabuľu Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 71,75 € 26.11.2021 10.12.2021 Faktúra
DFBV/0203/20 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 35,00 € 31.12.2020 27.01.2021 Faktúra
DFBV/0203/19 čistiace potreby Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 TRIPSY s.r.o. 36276464 33,26 € 05.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0203/18 servis a ladenie 10 ks klavírov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Piano servis ladenie klavirov 43008453 1 000,00 € 28.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0203/17 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 335,44 € 11.01.2018 04.02.2018 Faktúra
DFBV/0203/16 elektroinštalačné práce Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Turza Št. SLOV ELEKTRO MaRT 34405917 283,20 € 23.12.2016 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0203/15 BVS vodné, stočné škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 106,99 € 28.12.2015 12.01.2016 Faktúra
DFBV/0203/15 BVS vodné, stočné škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 106,99 € 22.12.2015 12.01.2016 Faktúra
DFBV/0202/23 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 318,75 € 11.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DFBV/0202/22 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 675,64 € 04.11.2022 21.11.2022 Faktúra
DFBV/0202/21 školské lavice a stoličky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ŠKOLEX, spol. s r.o. 31396763 2 536,68 € 23.11.2021 29.11.2021 Faktúra
DFBV/0202/20 ricoh Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 62,70 € 31.12.2020 27.01.2021 Faktúra
DFBV/0202/19 spp Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 24,00 € 05.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0202/18 servítky do jedálne Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 WorldOffice s.r.o. 46267191 96,00 € 28.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0202/17 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 226,01 € 11.01.2018 04.02.2018 Faktúra
DFBV/0202/16 čistenie rýn Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 KINTLER Karol 30939968 50,00 € 16.12.2016 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0202/15 Notebooky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 GOcopy 0008 1 612,80 € 22.12.2015 12.01.2016 Faktúra
DFBV/0202/15 Notebooky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 GOcopy 0008 1 612,80 € 18.12.2015 12.01.2016 Faktúra
DFBV/0201/23 obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 423,30 € 11.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DFBV/0201/22 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 2 293,60 € 04.11.2022 21.11.2022 Faktúra
DFBV/0201/21 covidové poistenie zamestnancov Bratislavský samosprávny kraj 36063606 UNIQA poisťovňa a.s. 00653501 1 286,56 € 23.11.2021 29.11.2021 Faktúra