Faktúry
Počet záznamov: 2225
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0198/20 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 756,28 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/19 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 28.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/18 | mopy náhrady | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 60,07 € | 27.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/17 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 171,12 € | 31.12.2017 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/16 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 27,90 € | 08.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/15 | inzercia MY | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Petit Press a.s. | 35790253 | 228,00 € | 18.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/15 | inzercia MY | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Petit Press a.s. | 35790253 | 228,00 € | 09.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/23 | opravna FA-elektrika | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | -174,04 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/22 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 27.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/21 | dávkovač mydla, kazetové náplne, stierka na tabuľu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lyreco | 35958120 | 180,65 € | 12.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/20 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 637,24 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/19 | parkovacie zábrany | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Značenie.sk, s.r.o. | 50577557 | 510,00 € | 25.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/18 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 27.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/17 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 28.12.2017 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/16 | čisté vysvedčenia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 133,20 € | 08.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/15 | server | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | GOcopy | 0008 | 377,76 € | 18.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/15 | server | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | GOcopy | 0008 | 377,76 € | 15.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/23 | opravna FA -elektrika | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | -179,77 € | 15.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/22 | poistenie školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 1 395,05 € | 25.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/21 | učebnice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 1 503,90 € | 12.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/20 | kancelársky nábytok do TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 2 175,56 € | 11.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/19 | rekonštrukcia vrátnice | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | František Ochaba | 32821450 | 470,00 € | 24.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/18 | inzercia MY - Trnavské noviny | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Petit Press a.s. | 35790253 | 282,00 € | 26.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/17 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 122,59 € | 22.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/16 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 860,50 € | 06.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/15 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 96,47 € | 18.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/15 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 96,47 € | 15.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/23 | opravna FA-elektrika | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | -208,45 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/22 | BVS TV vodné, stočné | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 17,11 € | 19.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/21 | šitie bábok na tvorivú dramatiku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zuzana Jakimová PIVNICA U ŠTEFANA | 37292048 | 550,00 € | 12.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra |