Faktúry
Počet záznamov: 2225
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0192/20 | servis IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 261,00 € | 04.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/19 | doplnenie wifi ruterov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 253,32 € | 23.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/18 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 71,33 € | 22.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/17 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 43,71 € | 20.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/16 | strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 252,00 € | 05.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/15 | maľovanie kuchyne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Stefan Osvald | 43165389 | 420,00 € | 16.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/15 | maľovanie kuchyne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Stefan Osvald | 43165389 | 420,00 € | 14.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/23 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 13.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/21 | teplo TV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 594,81 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/20 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 04.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/19 | Aurélium - autobus | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jozef Ježovič | 44803273 | 180,00 € | 21.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/18 | notebooky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | GOcopy | 0008 | 990,00 € | 22.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/17 | Učebnice ANJ | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | AD REM | 11782889 | 167,88 € | 18.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/16 | obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 52,50 € | 05.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/15 | výmena umývadla | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Milan Zálesky | 0022 | 79,86 € | 16.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/15 | výmena umývadla | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Milan Zálesky | 0022 | 79,86 € | 15.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/23 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 13.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/22 | učebnice MAT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Preskoly.sk | 51692881 | 82,97 € | 13.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/21 | účasť v rozvojom programe Diamantová cena DofE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | The Duke of Edinburghs International Award | 42418232 | 440,00 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/20 | VIP tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 6,99 € | 04.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/19 | bvs | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 76,33 € | 21.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/18 | skrine pre upratovačky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BOX SYSTEM, s.r.o. | 50727605 | 820,80 € | 21.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/17 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 601,43 € | 11.12.2017 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/16 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 27,00 € | 05.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/15 | jedálenské stoly a stoličky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 2 818,18 € | 16.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/15 | jedálenské stoly a stoličky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 2 818,18 € | 14.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/23 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 192,72 € | 13.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/22 | kancelársky papier | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 149,70 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/21 | ZSE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE | 0015 | 246,47 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/20 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 156,45 € | 03.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra |