Faktúry
Počet záznamov: 2217
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0231/18 | inzercia Trenčíanske noviíny | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Petit Press a.s. | 35790253 | 270,00 € | 21.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/22 | predplatné časopisov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 43,08 € | 09.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/21 | orange | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Orange Slovensko | 0009 | 20,00 € | 28.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/19 | it servis | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | IT SERVIS s.r.o. | 47513373 | 200,00 € | 18.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/18 | Verejná správa - ročný prístup | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 117,00 € | 21.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/22 | dochádzkový systém | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 75,00 € | 09.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/21 | BVS škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS | 35850370 | 89,33 € | 28.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/19 | knihy pre učiteľov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Parentes vydavateľstvo | 50651714 | 280,50 € | 04.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/18 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 170,24 € | 21.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/22 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 293,60 € | 08.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/21 | BVS TV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS | 35850370 | 19,32 € | 28.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/19 | jedálenské kupóny | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 3 060,94 € | 04.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/18 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 47,12 € | 21.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/23 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 31.12.2023 | 29.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0227/22 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 675,64 € | 08.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/21 | notebook Lenovo 3 kusy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Solutins | 44632711 | 1 800,00 € | 20.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/19 | spp | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 24,00 € | 03.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/18 | inzercia Pezinské ECHO | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Petit Press a.s. | 35790253 | 192,00 € | 20.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/23 | BVS zrážky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 70,21 € | 31.12.2023 | 29.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0226/22 | réžia na stravu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 415,80 € | 07.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/21 | réžia na obedy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠVO Modra | 00162311 | 152,25 € | 16.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/19 | bozp | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 160,00 € | 03.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/18 | školský časopis - tlač | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BITTER spol. s r.o. | 30997101 | 82,80 € | 19.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/23 | Kalendáre pre zamestnancov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 104,38 € | 31.12.2023 | 29.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0225/22 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 100,98 € | 07.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/21 | dofinancovanie stravy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠVO Modra | 00162311 | 58,00 € | 16.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/19 | žiativky do kuchyne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 55,50 € | 03.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/23 | Stierka na bielu tabuľlu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 23,64 € | 31.12.2023 | 29.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0224/22 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 160,00 € | 07.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/21 | záloha dát | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 09.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra |