Faktúry
Počet záznamov: 2217
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0193/23 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 815,22 € | 14.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/23 | opravna FA-elektrika | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | -174,04 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/23 | opravna FA -elektrika | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | -179,77 € | 15.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/23 | opravna FA-elektrika | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | -208,45 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/23 | opravna FA-elektrika | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | -158,66 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/23 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 548,35 € | 16.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/23 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 310,26 € | 18.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/23 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 291,76 € | 21.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/23 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 496,56 € | 16.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/23 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 469,69 € | 26.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/23 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 673,58 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/23 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 736,74 € | 13.04.2023 | 08.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/23 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 721,31 € | 07.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/23 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 849,39 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/22 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 599,44 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/22 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 668,44 € | 06.12.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/22 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 376,10 € | 08.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/22 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 252,24 € | 07.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/22 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 529,58 € | 06.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/16 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 290,86 € | 14.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/16 | ZSE nedoplatok | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 162,88 € | 04.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/16 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 223,62 € | 06.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/23 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 893,19 € | 15.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/24 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 865,12 € | 12.01.2024 | 08.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0030/24 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 824,06 € | 13.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0053/24 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 673,13 € | 13.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0147/15 | doskočisko | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | DEMA Senica a.s. | 36244490 | 397,20 € | 20.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/16 | projekt zelená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Agrokomp spol. s.r.o. | 31409989 | 180,00 € | 16.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/18 | Educate Slovakia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | AIESEC | 31744435 | 150,00 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/19 | Educate | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | AIESEC | 31744435 | 100,00 € | 02.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra |