Faktúry
Počet záznamov: 2217
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0030/22 | čistenie strešných zvodov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Volodymyr Kohut | 53667832 | 5 952,00 € | 25.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/18 | rebrík | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 119,00 € | 28.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/20 | kompresor do TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 64,80 € | 24.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/20 | import operatívnej evidencie do iSpinu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Asseco Solutions a.s. | 00602311 | 286,80 € | 10.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/22 | projekt Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BODY FIT s.r.o. | 46862579 | 175,00 € | 29.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/22 | projekt Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BODY FIT s.r.o. | 46862579 | 144,90 € | 04.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/22 | projekt Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BODY FIT s.r.o. | 46862579 | 174,50 € | 02.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/19 | Martinus - kniha | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 21,26 € | 05.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/21 | učebnice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 1 503,90 € | 12.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/22 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 145,51 € | 03.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/23 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 33,20 € | 08.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/23 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 60,84 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/23 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 105,06 € | 20.04.2023 | 08.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/23 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 73,26 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/22 | učebnice | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 2 291,44 € | 19.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/22 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 143,60 € | 17.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/23 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 142,19 € | 30.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/22 | predplatné časopisu ŠKOLA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 26,00 € | 25.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/21 | projekt Otvorená škola - náramky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | EUROKO spol s.r.o. | 36591688 | 102,72 € | 14.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/23 | Oprava sociálnych zariadení pre žiakov a kuchárky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Pollák Ladislav | 11850981 | 21 607,16 € | 26.07.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/15 | revízia elektrických spotrebičov a ručného náradia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 489,00 € | 02.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/15 | revízia elektroinštalácie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 1 189,00 € | 12.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/16 | oprava a výmena elektrických zásuviek | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 80,06 € | 10.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/16 | revízia bleskozvodov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 216,00 € | 15.04.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/16 | revízia elektrických spotrebičov a ručného náradia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 489,00 € | 18.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/17 | revízia elektrických spotrebičov a ručného náradia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 489,00 € | 07.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/18 | revízia bleskozvodov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 280,80 € | 12.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/18 | montáž ovetlenia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 200,54 € | 03.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/18 | revízia elektroinštalácie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 1 189,00 € | 03.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/18 | revízia elektrických spotrebičov a ručného náradia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 558,00 € | 05.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra |