Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2225

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0216/16 BVS vodné, stočné škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 122,59 € 28.12.2016 12.01.2017 Faktúra
DFBV/0210/16 špeciálne arboristické práce na stromoch Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 RNDr. Juraj Páleník - JP 11982161 1 488,00 € 23.12.2016 12.01.2017 Faktúra
DFBV/0219/16 T-COM Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 T-COM 0016 26,68 € 31.12.2016 10.02.2017 Faktúra
DFBV/0220/16 BVS zrážková voda Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 56,40 € 31.12.2016 10.02.2017 Faktúra
DFBV/0001/17 stravné lístky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 UP Slovensko s.r.o. 31396674 400,64 € 09.01.2017 10.02.2017 Faktúra
DFBV/0008/17 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 38,00 € 19.01.2017 10.02.2017 Faktúra
DFBV/0009/17 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 34,60 € 19.01.2017 10.02.2017 Faktúra
DFBV/0012/17 LVVK Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 DOMPARK s.r.o. 35721995 6 615,00 € 26.01.2017 10.02.2017 Faktúra
DFSF/0002/17 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 42,00 € 02.03.2017 13.03.2017 Faktúra
DFBV/0217/16 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 31.12.2016 13.03.2017 Faktúra
DFBV/0218/16 prenájom kopírky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 132,94 € 31.12.2016 13.03.2017 Faktúra
DFBV/0002/17 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 371,96 € 11.01.2017 13.03.2017 Faktúra
DFBV/0003/17 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 242,77 € 11.01.2017 13.03.2017 Faktúra
DFBV/0010/17 obrúsky do jedálne Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 WorldOffice s.r.o. 46267191 24,00 € 20.01.2017 13.03.2017 Faktúra
DFBV/0011/17 Predpatné časopisu Škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 JurisDAT - M. Medlen 11821973 25,00 € 23.01.2017 13.03.2017 Faktúra
DFBV/0013/17 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 35,00 € 27.01.2017 13.03.2017 Faktúra
DFBV/0014/17 BVS vyúčtovanie Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 46,80 € 30.01.2017 13.03.2017 Faktúra
DFBV/0015/17 BVS vyúčtgovanie TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 8,92 € 30.01.2017 13.03.2017 Faktúra
DFBV/0007/17 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 321,11 € 30.01.2017 13.03.2017 Faktúra
DFBV/0016/17 réžia na stravu Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 171,60 € 02.02.2017 13.03.2017 Faktúra
DFBV/0017/17 strava Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 35,75 € 02.02.2017 13.03.2017 Faktúra
DFBV/0018/17 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 321,11 € 03.02.2017 13.03.2017 Faktúra
DFBV/0019/17 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 03.02.2017 13.03.2017 Faktúra
DFBV/0020/17 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 38,00 € 07.02.2017 13.03.2017 Faktúra
DFBV/0022/17 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 254,15 € 09.02.2017 13.03.2017 Faktúra
DFBV/0023/17 T-COM Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 T-COM 0016 26,58 € 09.02.2017 13.03.2017 Faktúra
DFBV/0026/17 Le cheque dejenuer Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 UP Slovensko s.r.o. 31396674 508,80 € 14.02.2017 13.03.2017 Faktúra
DFBV/0027/17 cistiace potreby Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Ing. Peter Sahul 37729501 80,86 € 22.02.2017 13.03.2017 Faktúra
DFBV/0029/17 tlačivá Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SEVT 0021 22,50 € 22.02.2017 13.03.2017 Faktúra
DFBV/0006/17 čistiace potreby Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 PAPERA s.r.o. 46082182 33,31 € 13.01.2017 13.03.2017 Faktúra