Faktúry
Počet záznamov: 3388
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0041/22 | Múzeum | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 21,44 € | 08.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/23 | internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Websupport | 36421928 | 5,11 € | 23.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/24 | komunálny odpad | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Pezinok | 00305022 | 673,92 € | 21.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0042/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Moja pieseň OZ | 42184282 | 250,00 € | 21.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0042/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 131,18 € | 13.03.2015 | 20.03.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0042/16 | členské preukazy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Zväz múzeí na Slovensku | 42013143 | 45,00 € | 04.03.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/17 | telefóny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 199,22 € | 31.01.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/18 | Zabezpečenie pivničnej expozície MMvPk prostredníctvom kamerového systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 288,00 € | 22.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/19 | Vín na degustácie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Zámocné vinárstvo, s.r.o. | 48310841 | 204,61 € | 11.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/20 | Prenájom kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 88,33 € | 14.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/21 | stravné kupoóny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 734,00 € | 23.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/22 | BOZ | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 08.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/23 | nájom nebytového priestoru | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Svätý Jur | 00304832 | 3,32 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/24 | inštalácie do PC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 132,00 € | 27.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0043/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bronislava Kočíšek Skálová - Coraltravel | 33510563 | 238,00 € | 21.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0043/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 15,00 € | 13.03.2015 | 20.03.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0043/16 | práčovňa | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 11,80 € | 04.03.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/17 | Publikácie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Archeologický ústav SAV | 00166723 | 49,60 € | 07.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/18 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 23.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/19 | Čistenie prádla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 17,06 € | 13.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/20 | Daň z nehnut. SEnec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Senec | 00305065 | 476,05 € | 19.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/21 | elektrina | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 552,29 € | 01.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/22 | Plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 114,00 € | 08.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/24 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Quatro print spol. s r.o. | 36365645 | 12,00 € | 27.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0044/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 21,08 € | 07.03.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0044/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 19.03.2015 | 25.03.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0044/16 | strážna služba | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 144,60 € | 04.03.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/17 | elektrina - záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 44,41 € | 07.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/18 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 404,00 € | 26.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/19 | Komunálny odpad 2019 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Pezinok | 00305022 | 361,29 € | 13.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra |