Faktúry
Počet záznamov: 3363
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0375/23 | materiál - police | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Plastiks s.r.o. | 46375627 | 151,70 € | 12.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0374/23 | poistné na auto PK 099 AY | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Kooperatíva poisťovňa | 00585441 | 145,38 € | 12.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0374/22 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 012,64 € | 31.12.2022 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0373/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,17 € | 12.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0373/22 | preplatok plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -405,11 € | 31.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0372/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 24,69 € | 12.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0372/22 | preplatok plyn Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -15,27 € | 31.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0371/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 23,25 € | 12.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0371/22 | preplatok elektriny Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -248,61 € | 31.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0370/23 | výroba pivničnej expozície | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LINEÁL | 00680940 | 17 920,00 € | 12.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0370/22 | nedoplatok Synagóga Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 287,19 € | 16.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0369/23 | fax copy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia | 44773293 | 101,35 € | 12.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0369/22 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,38 € | 31.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0368/23 | pranie a čistenie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 50,40 € | 12.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0368/22 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 21,79 € | 31.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0367/23 | internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 100,58 € | 12.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0367/22 | internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 78,00 € | 31.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0366/23 | notebook | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 552,00 € | 12.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0366/22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 360,00 € | 30.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | ||||||
DFBV/0365/23 | deratizácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mark 16 | 54713048 | 360,00 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0365/22 | copy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia | 44773293 | 55,19 € | 31.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0364/23 | obrusy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Texicop s.r.o | 36821101 | 571,20 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0364/22 | pohonné hmoty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 96,39 € | 30.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0363/23 | PHM | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 254,88 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0363/22 | telefon, internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 42,31 € | 30.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0362/23 | BOZP | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0362/22 | telefóny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 356,34 € | 30.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0361/23 | telefon, internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 55,98 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0361/21 | Mobily XII.2021 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 392,58 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0360/23 | telefon, internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 357,65 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra |