Faktúry
Počet záznamov: 3363
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0360/22 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,41 € | 30.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0360/21 | Ochrana budov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0359/23 | monitoring budovy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0359/22 | elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 597,52 € | 30.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0359/21 | Telek. služby XII.21 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/23 | servis výťahov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 124,40 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/22 | BOZP a PO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 30.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/21 | Vyúčt. elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 250,37 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/23 | voda Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 16,76 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/21 | Vyučt. elektrina Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | -340,55 € | 31.12.2021 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/23 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 199,00 € | 05.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/22 | čistenie prádla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 140,23 € | 30.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/21 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,00 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/23 | plyn Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 386,00 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/22 | servis výťah | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 115,06 € | 30.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/21 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,00 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0354/23 | plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 370,00 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0354/22 | fotografická dokumentácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Amzler | 54217601 | 930,00 € | 28.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0354/21 | BOZ | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0353/23 | plyn Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 303,00 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0353/22 | vývoz odpadu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0353/21 | Servis výťahov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 112,80 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/23 | stojany z plexiskla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Aleco media s.r.o. | 52094685 | 119,05 € | 29.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/22 | pneuservis | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BOAN pneu s.r.o | 43791344 | 136,00 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/21 | Tlačoviny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 315,28 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0351/23 | kancelárske a čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 050,04 € | 29.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0351/22 | publikácie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | RENESANS, spol.s.r.o | 35717963 | 209,00 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0351/21 | Vývoz papier IV.Q.2021 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/23 | notebook | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 558,00 € | 29.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/22 | telefon, internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 42,31 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra |