Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3368

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0197/14 Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 30143942 8,20 € 09.09.2014 31.03.2017 Faktúra
DFBV/0110/19 Pranie prádla Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 30143942 8,64 € 09.05.2019 14.05.2019 Faktúra
DFBV/0268/14 predplatné RUD Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 L.K.Permanent 31352782 9,12 € 19.12.2014 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0230/15 Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 L.K.Permanent 31352782 9,12 € 07.12.2015 11.12.2015 Faktúra
DFBV/0030/16 slovník Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 Michal Pupák - equilibris.sk 41097033 9,19 € 13.02.2016 23.02.2016 Faktúra
DFBV/0011/22 Toner Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 LASER servis 35755989 9,60 € 18.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0074/22 toner Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 LASER servis 35755989 9,60 € 06.04.2022 19.04.2022 Faktúra
DFBV/0265/22 toner Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 LASER servis 35755989 9,60 € 23.09.2022 03.10.2022 Faktúra
DFBV/0098/15 Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 Mesto Svätý Jur 00304832 9,65 € 03.06.2015 08.06.2015 Faktúra
DFBV/0077/16 daň z nehnuteľností SJ Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 Mesto Svätý Jur 00304832 9,65 € 19.04.2016 21.04.2016 Faktúra
DFBV/0103/14 Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 Mesto Svätý Jur 00304832 9,65 € 26.05.2014 31.03.2017 Faktúra
DFBV/0083/17 Daň z nehnuteľnosti Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 Mesto Svätý Jur 00304832 9,65 € 26.04.2017 28.04.2017 Faktúra
DFBV/0203/18 Daň z nehnut.Sv.Jur Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 Mesto Svätý Jur 00304832 9,65 € 15.08.2018 23.08.2018 Faktúra
DFBV/0169/19 DAň z nehn.Sv. Jur Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 Mesto Svätý Jur 00304832 9,65 € 08.07.2019 16.07.2019 Faktúra
DFBV/0010/18 Predplatné remeslo,umenie, diz Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 L.K.Permanent 31352782 9,90 € 10.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0083/15 Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 30143942 10,00 € 07.05.2015 12.05.2015 Faktúra
DFBV/0022/17 Reklamný priestor-propagácia programov pre deti Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 EDUSMILE s.r.o 50373072 10,00 € 03.02.2017 21.02.2017 Faktúra
DFBV/0091/18 Pranie bielizne Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 30143942 10,00 € 25.04.2018 04.05.2018 Faktúra
DFBV/0254/20 Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 VÚB, a.s. 31320155 10,00 € 11.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0092/21 Terminál VUB Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 VÚB, a.s. 31320155 10,00 € 20.04.2021 22.04.2021 Faktúra
DFBV/0117/21 Terminál VUB Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 VÚB, a.s. 31320155 10,00 € 11.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFBV/0212/21 Terminál VUB Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 VÚB, a.s. 31320155 10,00 € 18.08.2021 25.08.2021 Faktúra
DFBV/0235/21 Plat. terminál Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 VÚB, a.s. 31320155 10,00 € 10.09.2021 18.09.2021 Faktúra
DFBV/0260/21 Plat. terminál Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 VÚB, a.s. 31320155 10,00 € 12.10.2021 18.10.2021 Faktúra
DFBV/0035/22 Plat. terminál Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 VÚB, a.s. 31320155 10,00 € 15.02.2022 28.02.2022 Faktúra
DFBV/0013/22 Plat.terminál Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 VÚB, a.s. 31320155 10,00 € 18.01.2022 28.02.2022 Faktúra
DFBV/0126/22 Poplatok terminál Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 VÚB, a.s. 31320155 10,00 € 11.05.2022 17.05.2022 Faktúra
DFBV/0208/22 Terminál VUB Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 VÚB, a.s. 31320155 10,00 € 12.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFBV/0336/23 terminál Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 VÚB, a.s. 31320155 10,00 € 14.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFBV/0300/23 terminál Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 VÚB, a.s. 31320155 10,00 € 10.10.2023 17.10.2023 Faktúra