Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6069

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20230360 suroviny Stredná odborná škola 00351822 HYZA a.s. 31562540 237,84 € 31.05.2023 03.07.2023 Faktúra
20230359 správa počítačovej siete - 05/2023 Stredná odborná škola 00351822 Michal Jáger 52439381 360,00 € 01.06.2023 03.07.2023 Faktúra
20230358 suroviny Stredná odborná škola 00351822 HYZA a.s. 31562540 735,24 € 31.05.2023 03.07.2023 Faktúra
20230357 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 1 108,80 € 31.05.2023 03.07.2023 Faktúra
20230356 suroviny Stredná odborná škola 00351822 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 179,28 € 31.05.2023 03.07.2023 Faktúra
20230353 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 226,60 € 30.05.2023 03.07.2023 Faktúra
20230352 suroviny Stredná odborná škola 00351822 OVOCIT s.r.o. 45706336 437,10 € 30.05.2023 03.07.2023 Faktúra
20230351 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 51,15 € 30.05.2023 03.07.2023 Faktúra
20230350 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 199,32 € 30.05.2023 03.07.2023 Faktúra
20230349 suroviny Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 391,89 € 30.05.2023 03.07.2023 Faktúra
20230348 suroviny Stredná odborná škola 00351822 BELL Zvolen a.s. 35761628 154,08 € 30.05.2023 03.07.2023 Faktúra
20230347 bistro stoly koktejlové Stredná odborná škola 00351822 TENTino s.r.o. 25950525 309,17 € 26.05.2023 09.06.2023 Faktúra
20230346 suroviny Stredná odborná škola 00351822 HYZA a.s. 31562540 231,78 € 25.05.2023 02.06.2023 Faktúra
20230345 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 222,20 € 25.05.2023 02.06.2023 Faktúra
20230344 suroviny Stredná odborná škola 00351822 OVOCIT s.r.o. 45706336 1 097,60 € 25.05.2023 02.06.2023 Faktúra
20230343 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Tropico Z, s.r.o. 51927217 559,25 € 25.05.2023 02.06.2023 Faktúra
20230342 oprava plynovej rúry Stredná odborná škola 00351822 GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. 47132884 180,00 € 24.05.2023 02.06.2023 Faktúra
20230341 preprava žiakov - múzeum Sereď Stredná odborná škola 00351822 L+L BUS, s.r.o. 46859071 285,00 € 24.05.2023 09.06.2023 Faktúra
20230340 vodné, stočné, zrážky - škola 05/2023 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 468,60 € 23.05.2023 05.06.2023 Faktúra
20230339 servítky do zásobníkov Stredná odborná škola 00351822 Andrej Lučenič - CAR LINE 32155557 61,40 € 23.05.2023 02.06.2023 Faktúra
20230338 vozíky 2-policové Stredná odborná škola 00351822 OXYGENIC s.r.o. 28938593 236,41 € 23.05.2023 09.06.2023 Faktúra
20230337 suroviny Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 856,74 € 22.05.2023 02.06.2023 Faktúra
20230336 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 1 322,73 € 22.05.2023 02.06.2023 Faktúra
20230335 suroviny Stredná odborná škola 00351822 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 645,75 € 19.05.2023 02.06.2023 Faktúra
20230334 el.energia ŠI - 03/2023 vyúčtovanie Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 532,28 € 19.05.2023 05.06.2023 Faktúra
20230333 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 268,36 € 17.05.2023 02.06.2023 Faktúra
20230332 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 291,42 € 17.05.2023 02.06.2023 Faktúra
20230331 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 283,51 € 16.05.2023 02.06.2023 Faktúra
20230330 suroviny Stredná odborná škola 00351822 OVOCIT s.r.o. 45706336 785,80 € 16.05.2023 02.06.2023 Faktúra
20230329 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 194,43 € 16.05.2023 02.06.2023 Faktúra