Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6055

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20150485 Stredná odborná škola 00351822 Abiset, s.r.o. 36289141 39,00 € 06.10.2015 22.10.2015 Faktúra
20150483 Stredná odborná škola 00351822 SEGRY, s.r.o. 43883397 242,40 € 06.10.2015 22.10.2015 Faktúra
20150475 Stredná odborná škola 00351822 SEGRY, s.r.o. 43883397 231,25 € 06.10.2015 22.10.2015 Faktúra
20150489 Stredná odborná škola 00351822 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 111,74 € 06.10.2015 21.10.2015 Faktúra
20150488 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 959,43 € 06.10.2015 03.11.2015 Faktúra
20150484 Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 406,54 € 06.10.2015 29.10.2015 Faktúra
20150491 Stredná odborná škola 00351822 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 30143942 231,00 € 08.10.2015 23.10.2015 Faktúra
20150487 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 581,44 € 08.10.2015 23.10.2015 Faktúra
20150492 Stredná odborná škola 00351822 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 29,46 € 08.10.2015 Faktúra
20150494 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 37,60 € 09.10.2015 23.10.2015 Faktúra
20150493 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,51 € 09.10.2015 23.10.2015 Faktúra
20150507 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 412,68 € 09.10.2015 23.10.2015 Faktúra
20150506 Stredná odborná škola 00351822 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 441,17 € 09.10.2015 22.10.2015 Faktúra
20150505 Stredná odborná škola 00351822 RYBA KOŠICE s.r.o. 17147522 422,15 € 09.10.2015 22.10.2015 Faktúra
20150504 Stredná odborná škola 00351822 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 00151700 498,14 € 09.10.2015 03.11.2015 Faktúra
20150503 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 20,06 € 12.10.2015 23.10.2015 Faktúra
20150502 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 25,00 € 12.10.2015 23.10.2015 Faktúra
20150501 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 15,06 € 12.10.2015 23.10.2015 Faktúra
20150500 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 35,99 € 12.10.2015 23.10.2015 Faktúra
20150499 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 20,12 € 12.10.2015 23.10.2015 Faktúra
20150498 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 40,00 € 12.10.2015 23.10.2015 Faktúra
20150497 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 36,48 € 12.10.2015 23.10.2015 Faktúra
20150496 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 5,06 € 12.10.2015 23.10.2015 Faktúra
20150495 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 25,00 € 12.10.2015 23.10.2015 Faktúra
20150508 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 616,01 € 12.10.2015 03.11.2015 Faktúra
20150509 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 597,30 € 12.10.2015 03.11.2015 Faktúra
20150510 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 111,91 € 12.10.2015 03.11.2015 Faktúra
20150511 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 2 538,11 € 12.10.2015 03.11.2015 Faktúra
20150512 Stredná odborná škola 00351822 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 303,77 € 13.10.2015 22.10.2015 Faktúra
20150517 Stredná odborná škola 00351822 SEGRY, s.r.o. 43883397 281,70 € 13.10.2015 29.10.2015 Faktúra