Faktúry
Počet záznamov: 6055
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150513 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 804,80 € | 13.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150514 | Stredná odborná škola | 00351822 | Doreid Al Ansari ,D-Computers | 41024125 | 584,70 € | 14.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150518 | Stredná odborná škola | 00351822 | DERO-združenie | 30897432 | 90,00 € | 15.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
20150516 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 275,34 € | 15.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150519 | Stredná odborná škola | 00351822 | Abiset, s.r.o. | 36289141 | 18,00 € | 15.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150522 | Stredná odborná škola | 00351822 | Šikula Jozef revízny technik | 11697385 | 185,00 € | 16.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
20150520 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 366,72 € | 16.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150521 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 298,19 € | 16.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | ||||||
20150524 | Stredná odborná škola | 00351822 | Doreid Al Ansari ,D-Computers | 41024125 | 12,90 € | 20.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
20150523 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 64,98 € | 20.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150529 | Stredná odborná škola | 00351822 | Generali poisťovňa a.s. | 35709332 | 122,00 € | 21.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
20150525 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 202,99 € | 21.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
20150526 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 158,05 € | 21.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150527 | Stredná odborná škola | 00351822 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 333,36 € | 21.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150528 | Stredná odborná škola | 00351822 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 397,00 € | 21.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | ||||||
20150532 | Stredná odborná škola | 00351822 | OFFICE STAR, s.r.o | 46323546 | 48,00 € | 22.10.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
20150531 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 949,75 € | 22.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | ||||||
20150530 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 456,37 € | 23.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | ||||||
20150536 | Stredná odborná škola | 00351822 | AXA pojišťovna a.s.,pobočka poisťovne z iného členského štátu | 36857521 | 108,20 € | 26.10.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | ||||||
20150535 | Stredná odborná škola | 00351822 | XLINEBUS, s.r.o. | 35747501 | 348,00 € | 27.10.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
20150534 | Stredná odborná škola | 00351822 | XLINEBUS, s.r.o. | 35747501 | 150,00 € | 27.10.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
20150533 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 450,25 € | 27.10.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
20150537 | Stredná odborná škola | 00351822 | KEKO Trading, s.r.o., Pasienková 2E, 821 06 Bratislava | 17311454 | 242,39 € | 28.10.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
20150538 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 161,84 € | 31.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | ||||||
20150541 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 99,00 € | 03.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
20150540 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 64,98 € | 03.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
20150539 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 341,95 € | 03.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
20150543 | Stredná odborná škola | 00351822 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 362,18 € | 05.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
20150542 | Stredná odborná škola | 00351822 | PROEKO - Inštitút vzdelávania | 32213085 | 69,00 € | 05.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
20150544 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 959,43 € | 05.11.2015 | 04.01.2016 | Faktúra |