Faktúry
Počet záznamov: 6069
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240192 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 221,27 € | 22.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
20240191 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 1 738,20 € | 22.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
20240175 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 946,90 € | 14.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240183 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 023,70 € | 19.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240184 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 105,00 € | 19.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240169 | el.energia škola - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 470,71 € | 13.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240170 | el.energia ŠI - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,71 € | 13.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240149 | vodné, stočné - ŠI 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 360,31 € | 05.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240179 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 437,75 € | 18.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240182 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 272,21 € | 18.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240173 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 950,07 € | 14.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240181 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 803,89 € | 18.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240185 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 975,97 € | 19.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240186 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 851,19 € | 19.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240150 | čistenie prádla - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 98,12 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240174 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 714,95 € | 14.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240180 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 128,48 € | 18.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240151 | zber a odvoz kuch. odpadu - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 172,80 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240176 | online služba - evidencia odpadov na 1 rok | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 31,20 € | 13.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240178 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 565,78 € | 18.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240156 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240157 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,06 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240158 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,98 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240159 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,00 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240160 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,97 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240161 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240162 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240163 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,42 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240164 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240165 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra |