Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9725
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0006/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 83,16 € | 16.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Food Factory Slovakia | 36530506 | 329,02 € | 12.01.2024 | 17.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0007/15 | preddavok január 2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 11 448,00 € | 15.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/16 | plyn - nedoplatok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 154,76 € | 19.01.2016 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/16 | plyn - nedoplatok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 154,76 € | 08.01.2016 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/17 | plyn - preddavok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 8 468,00 € | 10.01.2017 | 20.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | -10,06 € | 10.01.2018 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 65,73 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 525,99 € | 14.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 379,27 € | 14.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 291,21 € | 11.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 465,59 € | 16.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 352,43 € | 12.01.2024 | 17.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0008/15 | preddavok plyn február 2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 9 591,00 € | 15.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/16 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 828,00 € | 19.01.2016 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/16 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 828,00 € | 08.01.2016 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 189,60 € | 02.01.2017 | 25.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 8 377,00 € | 11.01.2018 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 273,88 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 332,41 € | 14.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra |