Faktúry
Počet záznamov: 3026
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 1 220,30 € | 28.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
016/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 1 215,68 € | 01.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
026/20 | stravovacie poukážky 02/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 210,28 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
295/18 | elektronické stravovacie poukážky - 12/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 202,40 € | 06.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
289/23 | Licencia Kubo Club 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Kubo Media, s.r.o. | 52291898 | 1 200,00 € | 21.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
260/20 | Knižničné regály - 3 rozmery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Peter Smatana - AMVEX | 40020975 | 1 198,80 € | 15.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
124/17 | stravovacie poukážky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 196,80 € | 04.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
075/21 | stravovacie poukážky 04/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 187,30 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
044/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 183,81 € | 01.03.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | ||||||
124/18 | elektron.strav.poukážky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 176,40 € | 07.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
065/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 1 170,03 € | 24.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
241/18 | záloha za plyn - 11/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 168,00 € | 05.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
066/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 1 165,79 € | 13.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
261/19 | stravovacie poukážky 11/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 164,32 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
241/17 | stravovacie poukážky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 159,40 € | 02.11.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
039/24 | maľovanie priestorov čitárne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Kubitex s.r.o. | 46163484 | 1 152,00 € | 04.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
110/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 1 150,20 € | 09.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
309/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 1 150,00 € | 10.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | ||||||
100/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mesto Pezinok | 00305022 | 1 149,04 € | 28.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | ||||||
089/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mesto Pezinok | 00305022 | 1 149,04 € | 05.05.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | ||||||
045/17 | daň z nehnuteľnosti na rok 2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mesto Pezinok | 00305022 | 1 149,04 € | 16.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
056/18 | daň z nehnuteľnosti na rok 2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mesto Pezinok | 00305022 | 1 149,04 € | 15.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
237/19 | plyn 11/2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 144,00 € | 06.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
285/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovakia TAP s.r.o. | 35715316 | 1 140,36 € | 27.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
240/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 1 134,06 € | 27.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | ||||||
320/16 | vyúčtovanie plynu za rok 2016 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 130,36 € | 31.12.2016 | 13.02.2017 | Faktúra | |||||
152/18 | elektronické stravovacie poukážky - 7/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 119,60 € | 04.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
214/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 1 118,98 € | 11.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | ||||||
184/23 | plyn 09/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 116,00 € | 05.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
136/21 | stravné poukážky 06/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 110,70 € | 23.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra |