Faktúry
Počet záznamov: 3026
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287/20 | Čítačky čiarových kódov+servis | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bartech Slovakia | 36232807 | 889,52 € | 22.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
288/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 889,41 € | 20.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
015/20 | plyn 01/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 887,00 € | 16.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
027/20 | plyn 02/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 887,00 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
045/20 | plyn 03/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 887,00 € | 03.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
089/20 | plyn 04/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 887,00 € | 03.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
109/20 | plyn 05/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 887,00 € | 06.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
123/20 | plyn 06/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 887,00 € | 02.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
145/20 | plyn 07/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 887,00 € | 03.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
164/20 | plyn 08/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 887,00 € | 05.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
179/20 | plyn 09/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 887,00 € | 03.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
194/20 | plyn 10/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 887,00 € | 02.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
215/20 | plyn 11/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 887,00 € | 03.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
238/20 | plyn 12/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 887,00 € | 02.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
212/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo KT s.r.o. | 34125272 | 882,00 € | 24.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | ||||||
319/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 864,10 € | 17.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
319/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 864,10 € | 16.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
073/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARTFORUM spol.s.r.o. | 35716584 | 862,22 € | 06.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
069/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 844,77 € | 21.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
220/21 | MS Windows server - implementácia licencií a defin.bezpečnostných politík | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 840,00 € | 12.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
261/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 837,67 € | 06.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
066/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 835,12 € | 31.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
119/23 | predplatné e-knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Palmknihy | 28621344 | 832,00 € | 07.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
178/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 827,84 € | 02.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | ||||||
077/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ing. Ivan Lazík | 43379991 | 826,65 € | 01.04.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | ||||||
089/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 825,60 € | 26.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
265/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 822,00 € | 16.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
070/17 | žalúzie 29 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Moravec CEvAROM | 37291386 | 821,61 € | 24.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
298/16 | revízia elektrických spotrebičov a ručného náradia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PT Securitest s.r.o. | 47946661 | 818,00 € | 14.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
085/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC Knižný veľkoobchod | 35896931 | 816,63 € | 01.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra |