Bratislavská vodárenská spoločnosť
Informácie
- Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, 82646
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 266
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0095/18 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 517,13 € | 23.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/18 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 85,36 € | 05.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/18 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 85,36 € | 07.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/18 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 517,13 € | 02.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/18 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 517,13 € | 29.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/18 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 85,36 € | 04.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/18 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 517,13 € | 27.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/18 | nedoplatok vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 263,03 € | 07.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/18 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 512,68 € | 24.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/18 | preplatok za vodu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | -572,86 € | 13.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/18 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 512,68 € | 26.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/18 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 512,68 € | 26.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0366/18 | vodné stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 512,68 € | 28.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0437/18 | vodené, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 512,68 € | 28.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/19 | nedoplatok vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 211,14 € | 02.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/19 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 512,68 € | 24.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/19 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 512,68 € | 25.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/19 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 512,68 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/19 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 512,68 € | 26.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/19 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 512,68 € | 24.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra |