Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11983

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0066/24 servis výťahu HT12 1-6/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 408,10 € 31.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFBV/0065/24 potraviny 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 135,09 € 30.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFBV/0062/24 potraviny - zelenina 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 71,85 € 30.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFBV/0064/24 potraviny - mliečne výrobky 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 39,13 € 30.01.2024 22.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0063/24 potraviny 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 17,16 € 30.01.2024 22.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0061/24 update sviatkov 2024,programu Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 XDEVEL Jaroslav Gregorec 36925161 20,00 € 26.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFBV/0060/24 vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky 12/23-01/24 Lip.19 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 177,55 € 26.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFBV/0059/24 vodné, stočné, zrážky HT12 12/2023-01/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 191,00 € 26.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFBV/0058/24 vodné,stočné,zrážky HT16 12/2023-01/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 119,74 € 26.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFBV/0057/24 potraviny 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 60,01 € 26.01.2024 22.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0056/24 potraviny - mrazené 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 4,62 € 26.01.2024 22.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0055/24 potraviny - mliečne výrobky 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 61,25 € 26.01.2024 22.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0054/24 potraviny - mäso 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 88,83 € 25.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFBV/0053/24 potraviny - mäso 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 72,14 € 25.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFBV/0052/24 potraviny - zelenina 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 10,93 € 25.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFBV/0051/24 potraviny -mäso 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 49,45 € 23.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0044/24 potraviny -mäso 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 44,40 € 23.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0041/24 potraviny -mäso 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 134,54 € 23.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0042/24 potraviny - zelenina 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 228,63 € 23.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0043/24 potraviny - pekárenské výrobky 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 542,07 € 23.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0050/24 potraviny 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 101,21 € 23.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFBV/0049/24 potraviny - mrazené 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 104,56 € 23.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFBV/0048/24 za plyn Lip.13 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 90,00 € 23.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFBV/0047/24 za plyn Ľ.Z.6 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 12,00 € 23.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFBV/0046/24 za plyn HT12 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 366,00 € 23.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFBV/0045/24 za plyn HT16 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 355,00 € 23.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFBV/0038/24 potraviny 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 119,33 € 19.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0039/24 potraviny - mäso 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 19,05 € 19.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0040/24 elektrická energia HT16 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 60,00 € 19.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0036/24 vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky 12/23-01/24 Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 320,24 € 17.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra