Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11983

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0037/24 potraviny - mäso 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 159,61 € 17.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0035/24 vyúčtovanie el. energie Lip.13 12/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 38,36 € 17.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0033/24 potraviny 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 53,40 € 16.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0032/24 potraviny - mrazené 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 137,04 € 16.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0031/24 potraviny - mliečne výrobky 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 70,56 € 16.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0034/24 potraviny - mäso 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 40,88 € 16.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0027/24 vyúčtovanie plynu Lip.13 za rok 1-12/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 60,74 € 15.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0026/24 vyúčtovanie plynu Ľ.Z.6 za rok1-12/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 29,26 € 15.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0025/24 vodné,stočné,zrážky Lip.13 12/23-1/24 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 120,35 € 15.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0030/24 potraviny - mäso 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 15,06 € 15.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0029/24 potraviny -mäso 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 55,37 € 15.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0024/24 potraviny 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 32,02 € 15.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0028/24 potraviny - zelenina 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 147,47 € 15.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0021/24 potraviny -mäso 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 47,26 € 12.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFBV/0023/24 vyúčtovanie el. energie HT16 12/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 13,81 € 12.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFBV/0022/24 vyúčtovanie el. energie HT12 12/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 12,71 € 12.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFBV/0020/24 potraviny -pekárenské výrobky 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 117,24 € 12.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFBV/0018/24 potraviny - mliečne výrobky 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 57,59 € 11.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0019/24 servis PC+ server 12/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 11.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFBV/0017/24 potraviny -zelenina 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 50,47 € 11.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFBV/0016/24 potraviny 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 142,63 € 09.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0015/24 potraviny 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 72,28 € 09.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0001/24 potraviny 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 17,66 € 08.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0013/24 za teplo 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 14 340,00 € 08.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFBV/0002/24 potraviny - mäso 1/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 60,93 € 08.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFBV/0005/24 potraviny 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 127,44 € 08.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFBV/0004/24 potraviny 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 454,82 € 08.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFBV/0014/24 potraviny -zelenina 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 82,31 € 08.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFBV/0003/24 potraviny 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 4,27 € 08.01.2024 29.01.2024 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0007/24 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VHM Corp s.r.o. 53898834 302,62 € 08.01.2024 29.01.2024 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Faktúra