Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3449
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0064/24 | Eisic s obalom | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TransData | 35741236 | 8,00 € | 08.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0058/24 | Dodávka plynu za 03/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 107,00 € | 05.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0057/24 | Nedoplatok za elektrinu za 02/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 394,86 € | 05.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0060/24 | Nedoplatok vodné, stočné za 01-02/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 508,55 € | 05.03.2024 | 09.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0059/24 | Spracovanie mzdovej agendy za 02/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 05.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0056/24 | Ochrana objektu za 02/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 67,56 € | 04.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0055/24 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 04.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
VO/0026/24 | Objednávame si u Vás: 15 ks USB Cable Lock Pink. Cena s DPH 449,82 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | BBI Int., a.s. | 45640874 | 449,82 € | 01.03.2024 | 12.03.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
DFBV/0052/24 | Jazykový kurz pre UKR žiakov za 02/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 01.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0053/24 | Zálohová platba na elektrinu za 02/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 01.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0054/24 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 183,30 € | 01.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0049/24 | Príspevok zam. na potraviny za 02/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 191,20 € | 01.03.2024 | 09.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0050/24 | Príspevok žiakom v HN za 02/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 89,30 € | 01.03.2024 | 09.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSF/0003/24 | Stravné SF za 02/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 71,70 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0022/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 258,58 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/24 | Školenie ŠJ - hygiena potravín | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ing. Martina Bakošová | 46252292 | 120,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0024/24 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 1 133,61 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0023/24 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 1 643,66 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
VO/0022/24 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 1 ks nohavice, 2 ks uterák, 5 ks tričko, 6 ks obrus, 3 ks utierky, 4 ks zástera, 1 ks blúza. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
DFBV/0047/24 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 272,36 € | 28.02.2024 | 09.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |