Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3869

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0040/24 toner do tlačiarne Canon PG 540, CL 541 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 54,00 € 15.02.2024 27.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0041/24 Seminár on line Vema - Ročné zúčtovanie dane Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 54,00 € 15.02.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0042/24 služby počítačovej siete SANET Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SANET 17055270 149,37 € 15.02.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0015/24 Objednávame u Vás workshop na 20.2.2024 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 LIVING MEMORY 50339176 200,00 € 14.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0012/24 Objednávame u Vás toner do tlačiarne Canon black a color Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 60,00 € 13.02.2024 15.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0014/24 Objednávame u Vás revíziu a opravu vodovodných rozvodov a výmenu batérií v toaletách Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ladislav Pollák 11850981 250,00 € 13.02.2024 20.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0013/24 Objednávame u Vás servis dávkovacieho zariadenia chlóru v bazéne Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 900,00 € 13.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0037/24 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 13 982,14 € 13.02.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0039/24 toner HP 2612 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 36,00 € 13.02.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0036/24 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -127,21 € 13.02.2024 27.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0035/24 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -302,05 € 13.02.2024 27.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0034/24 Servis umývacieho stroja Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 LENMAR SOLUTION, s.r.o. 46557695 84,97 € 09.02.2024 27.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0038/24 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 39,95 € 09.02.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0011/24 Objednávame u Vás servis umývacieho stroja Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 LENMAR SOLUTION, s.r.o. 46557695 90,00 € 08.02.2024 10.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0010/24 Objednávame u Vás toner HP LJ 1018 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 36,00 € 08.02.2024 15.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0033/24 tonery Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 72,00 € 07.02.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0008/24 Objednávame u Vás toner HP XL čierny, farebný a toner HP CB436 A čierny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 75,00 € 06.02.2024 08.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0009/24 Objednávame u Vás 180 ks papierové utierky 2vrstvové a 90 ks toaletný papier JUMBO dvojvrstvový Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 750,00 € 06.02.2024 15.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFSF/0003/24 Príspevok na stravovanie 01/2024 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 256,40 € 06.02.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0031/24 Stravovanie za január 2024 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 1 762,75 € 06.02.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra