Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2757

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0020/18 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 342,00 € 05.02.2018 04.03.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0020/19 Čistiace potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Banchem, s. r. o. 36227901 235,99 € 16.01.2019 04.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0020/20 Prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 143,64 € 31.01.2020 26.02.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0020/21 Servis výpočtovej techniky, správa VT v rámci majetku a správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 486,00 € 01.02.2021 25.03.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0020/22 Servis VT, Správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 486,00 € 31.01.2022 25.02.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0020/23 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 52,00 € 01.02.2023 16.02.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0020/24 Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 486,00 € 01.02.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0021/17 Lyžiarsky výcvik Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Natália Štefanovová ONE TRAVEL AGENCY 43982387 6 150,00 € 23.01.2017 02.02.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0021/18 Sanet - členský poplatok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SANET 17055270 33,00 € 05.02.2018 04.03.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0021/19 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 18.01.2019 04.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0021/20 Externý disk Samsung Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 192,00 € 03.02.2020 26.02.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0021/21 Ročný členský poplatok Sanet Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SANET 17055270 33,00 € 01.02.2021 21.02.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0021/22 Analýza bazénovej vody Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 86,40 € 31.01.2022 25.02.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0021/23 tonery do tlačiarne Canon 2 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 64,80 € 01.02.2023 16.02.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0021/24 Online seminár PAM 39,00 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 96,00 € 01.02.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0022/08 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing.Slavomír Straka ELSTE 32060327 8 404,00 € 28.01.2008 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0022/17 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 432,00 € 23.01.2017 02.02.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0022/18 Kľúčové služby a spotrebný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MaG MARKET spol. s r.o. 31321453 121,66 € 06.02.2018 04.03.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0022/19 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 382,00 € 18.01.2019 04.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0022/20 Servis VT a správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 03.02.2020 26.02.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0022/21 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 153,00 € 01.02.2021 21.02.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0022/22 členský poplatok Sanet Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SANET 17055270 33,00 € 02.02.2022 25.02.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0022/23 Sanet členský poplatok na rok 2023 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SANET 17055270 33,00 € 02.02.2023 16.02.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0022/24 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 59,40 € 01.02.2024 27.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0023/17 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 23.01.2017 02.02.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0023/18 Stravovanie zamestnanacov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 806,52 € 06.02.2018 04.03.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0023/19 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 -17,47 € 18.01.2019 04.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0023/20 Servisné práce na bazéne Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 48,00 € 04.02.2020 26.02.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0023/21 Dodávka a montáž klimatizácie TOSHIBA Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Barát - Profan 22661867 1 440,00 € 03.02.2021 21.02.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0023/22 Údržba telefónnej siete a ústredne- január Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 02.02.2022 25.02.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra