Faktúry
Počet záznamov: 2757
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0031/19 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 31.01.2019 | 22.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0031/20 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 46,45 € | 10.02.2020 | 26.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0031/21 | údržba telefónnej siete a telefónnej ústredne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 11.02.2021 | 21.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0031/22 | materiál na opravu telekomunikačnej siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 97,73 € | 08.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0031/23 | toner HP 2612 l ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,00 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0031/24 | Stravovanie za január 2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 762,75 € | 06.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0032/17 | lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavské tanečné centrum | 31990950 | 400,00 € | 31.01.2017 | 02.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0032/18 | Vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 217,03 € | 12.02.2018 | 04.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0032/19 | Servis telefónnej ústredne a telefónnej siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 31.01.2019 | 22.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0032/20 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 166,99 € | 10.02.2020 | 26.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0032/21 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -224,27 € | 11.02.2021 | 21.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0032/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 39,77 € | 08.02.2022 | 01.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0032/23 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 09.02.2023 | 01.03.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0032/24 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 209,04 € | 06.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0033/17 | správa serveru, servis VT | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 292,00 € | 03.02.2017 | 02.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0033/18 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 176,95 € | 12.02.2018 | 04.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0033/19 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 04.02.2019 | 22.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0033/20 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 50,46 € | 10.02.2020 | 04.03.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0033/21 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -1 361,98 € | 11.02.2021 | 21.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0033/22 | Školenie RZD 2021 a zmeny v roku 2022 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EKON - perfekt s.r.o. | 31394434 | 84,00 € | 11.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0033/23 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 156,35 € | 10.02.2023 | 01.03.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0033/24 | tonery | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 72,00 € | 07.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0034/17 | servis tel. ústredne a siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 03.02.2017 | 02.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0034/18 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 49,76 € | 12.02.2018 | 04.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0034/19 | Kľúčové služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 93,60 € | 04.02.2019 | 22.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0034/20 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 10.02.2020 | 04.03.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0034/21 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 41,33 € | 10.02.2021 | 07.03.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0034/22 | za poradenstvo vo veci súdneho sporu s CK Reny Tours | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Advokátska kancelária JUDr. Erik Schmidt, s.r.o. | 36861294 | 1 200,00 € | 14.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0034/23 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 22 831,84 € | 13.02.2023 | 20.03.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0034/24 | Servis umývacieho stroja | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 84,97 € | 09.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |