Faktúry
Počet záznamov: 2783
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0300/19 | Dodávka a montáž hliníkových dverí do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ALUWIN spol. s r.o. | 31375324 | 4 219,92 € | 24.10.2019 | 07.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0138/21 | Servis vchodových dverí a výmena zástrče | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ALUWIN spol. s r.o. | 31375324 | 144,00 € | 11.06.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0261/21 | Servis vstupných dverí a dverí WC v bazénových priestoroch | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ALUWIN spol. s r.o. | 31375324 | 120,00 € | 02.11.2021 | 27.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0294/23 | Dodávka a montáž platového okna do učebne informatiky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ALUWIN spol. s r.o. | 31375324 | 979,98 € | 28.11.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0253/22 | servis vchodových dverí | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ALUWIN spol. s r.o. | 31375324 | 108,00 € | 10.10.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0343/19 | učebné pomôcky na záujmový krúžok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 237,58 € | 29.11.2019 | 23.12.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0188/20 | teplomery 3 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 172,32 € | 25.08.2020 | 04.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0232/21 | Batéria a laminovačka | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 239,91 € | 08.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0250/21 | Nabíjateľné batérie, skúšačka, nabíjačku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 331,48 € | 18.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0198/20 | Antibakteriálne vlhčené utierky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 56,47 € | 04.09.2020 | 22.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0241/20 | Antibakteriálne vlhčené utierky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 67,36 € | 08.10.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0180/16 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 83,82 € | 01.08.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0199/16 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 45,47 € | 26.08.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0179/16 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 95,70 € | 01.08.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0155/16 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 63,55 € | 27.06.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0154/16 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 55,36 € | 26.06.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0153/16 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 13,37 € | 26.06.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0152/16 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 19,96 € | 26.06.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0221/16 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 146,71 € | 21.09.2016 | 26.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0231/16 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 12,08 € | 03.10.2016 | 26.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0239/16 | elektkroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 7,46 € | 05.10.2016 | 04.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0290/16 | elektkroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 130,85 € | 22.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0295/16 | elektkroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 129,50 € | 25.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0317/16 | elektkroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 63,14 € | 09.12.2016 | 02.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0030/17 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 233,69 € | 26.01.2017 | 02.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0031/17 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 16,36 € | 26.01.2017 | 02.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0076/17 | elektkroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 56,63 € | 23.03.2017 | 04.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0133/17 | Elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | -42,35 € | 16.05.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0116/17 | Elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 176,94 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0123/17 | Elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 19,92 € | 05.05.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |