Faktúry
Počet záznamov: 2783
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0229/16 | zapožičanie športového náradia a náčinia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Atletický klub STU Bratislava | 42177570 | 60,00 € | 30.09.2016 | 26.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0122/18 | prenájom atletického náradia a náčinia počas akcie Atletický deň školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Atletický klub STU Bratislava | 42177570 | 60,00 € | 30.05.2018 | 23.06.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0254/19 | Za zapožičanie športového náradia a náčinia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Atletický klub STU Bratislava | 42177570 | 100,00 € | 16.09.2019 | 28.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0255/18 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 19.10.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0265/18 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 05.11.2018 | 30.11.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0302/18 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 03.12.2018 | 17.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0001/19 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 07.01.2019 | 01.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0043/19 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 07.02.2019 | 22.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0063/19 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 05.03.2019 | 20.03.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0110/19 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 23.04.2019 | 01.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0117/19 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 02.05.2019 | 31.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0158/19 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 05.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0212/19 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 23.07.2019 | 01.08.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0226/19 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 19.08.2019 | 07.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0247/19 | Za poskytovanie odborých a administratívnych služieb | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 09.09.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0282/19 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 07.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0323/19 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 12.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0324/19 | Lektorské služby pre projekt "Nenechaj sa okradnúť" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 1 110,00 € | 13.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0359/19 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 10.12.2019 | 23.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0035/20 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 10.02.2020 | 04.03.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0034/20 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 10.02.2020 | 04.03.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0050/20 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 04.03.2020 | 02.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0092/20 | Za poskytnuté odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 400,00 € | 20.04.2020 | 04.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0102/20 | Za poskytnutie odborných a administratívnych služieb | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 400,00 € | 11.05.2020 | 24.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0136/20 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 400,00 € | 16.06.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0159/20 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 08.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0160/20 | Zhromaždenie, drtenie a likvidácia haluzoviny v areály školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 920,00 € | 08.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0191/20 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 28.09.2020 | 22.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0213/20 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 10.09.2020 | 06.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0287/20 | Údržba trávnika ihriska - dovoz materiálu, vyrovnanie plochy substrátom a pieskovou zmesou, aplikácia osiva, valcovanie - projekt e | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 625,00 € | 30.11.2020 | 18.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |