Faktúry
Počet záznamov: 2783
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0321/22 | obväzový materiál na krúžok prvej pomoci | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZENCO Corp. a. s. | 09862421 | 104,74 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0013/24 | Nitrilové rukavice | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZENCO Corp. a. s. | 09862421 | 99,70 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0183/19 | Elektromotorické ovládanie predeľovacieho závesu v telocvični | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Miroslav Novák - REZ | 10872311 | 3 120,00 € | 20.06.2019 | 22.07.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0191/21 | výroba, dodávka a montáž závesu do auly | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Miroslav Novák - REZ | 10872311 | 4 980,00 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0284/16 | anglické knihy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 594,61 € | 18.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0285/16 | anglické knihy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 38,36 € | 18.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0072/21 | Vypracovanie rozpočtu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ING. SEDLÁČEK VENDELÍN, STAVEBNÝ PODNIKATEĽ | 11782374 | 350,00 € | 09.04.2021 | 20.04.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0302/16 | Chladnička | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | František Majtán-EURONICS TPD | 11790547 | 129,90 € | 30.11.2016 | 22.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0091/17 | 1 ks chladnička Zanussi | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | František Majtán-EURONICS TPD | 11790547 | 154,99 € | 05.04.2017 | 03.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0323/18 | oprava elektroinštalácie v priestoroch auly | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Alojz Hromkovič | 11803801 | 10 000,00 € | 17.12.2018 | 03.01.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0315/22 | Oprava havárie zvislého splaškového potrubia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ladislav Pollák | 11850981 | 8 386,25 € | 07.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0044/24 | Za revíziu a opravu vodovodných rozvodov a výmenu batérií v toaletách | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ladislav Pollák | 11850981 | 240,00 € | 19.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0110/24 | náhradné diely na kosačku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Marián ŠUPA | 11906022 | 193,00 € | 17.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0300/16 | Finančná gramotnosť - študijné materiály | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Búci - BMS | 11919680 | 200,00 € | 30.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0301/16 | Finančná gramotnosť - školenie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Búci - BMS | 11919680 | 900,00 € | 30.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0002/17 | oprava šatní chlapcov pri bazéne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 820,15 € | 05.01.2017 | 27.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0156/17 | Oprava oplotenia školského areálu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 540,00 € | 12.06.2017 | 03.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0197/17 | Služba - pristavenie a naplnenie kontajnera stavebným odpadom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 620,00 € | 23.08.2017 | 04.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0151/18 | Pristavenie a naloženie kontajnera | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 450,00 € | 09.07.2018 | 22.07.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0057/19 | Služby - pristavenie a naloženie kontajnera likvidovaným, pokazeným drobným majetkom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 650,00 € | 22.02.2019 | 06.03.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0100/19 | pristavenie a naloženie kontajnera | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 650,00 € | 08.04.2019 | 29.04.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0134/19 | Oprava oplotenia multifunkčného ihriska v areáli školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 5 757,28 € | 16.05.2019 | 27.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0184/19 | Búracie práce + zdravotechnika | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 483,79 € | 25.06.2019 | 05.07.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0191/19 | Oprava oplotenia v areály školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 1 050,00 € | 02.07.2019 | 22.07.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0195/19 | stavebné práce a zdravotechnika na prízemí školy a v suteréne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 887,34 € | 04.07.2019 | 22.07.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0214/19 | Dodávka a montáž umývadiel | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 988,69 € | 26.07.2019 | 26.08.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0229/19 | Demontáž sedadiel z auly a naloženie kontajnera | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 890,00 € | 19.08.2019 | 07.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0290/19 | Oprava oplotenia a trativodu v areály školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 1 380,00 € | 14.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0228/19 | Oprava bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 12 788,30 € | 19.08.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0214/19 | Dodávka a montáž umývadiel | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 988,69 € | 25.07.2019 | 26.08.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |