Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2783

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0321/22 obväzový materiál na krúžok prvej pomoci Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZENCO Corp. a. s. 09862421 104,74 € 13.12.2022 19.12.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0013/24 Nitrilové rukavice Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZENCO Corp. a. s. 09862421 99,70 € 18.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0183/19 Elektromotorické ovládanie predeľovacieho závesu v telocvični Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Miroslav Novák - REZ 10872311 3 120,00 € 20.06.2019 22.07.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0191/21 výroba, dodávka a montáž závesu do auly Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Miroslav Novák - REZ 10872311 4 980,00 € 03.09.2021 28.09.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0284/16 anglické knihy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Ján Strapec - Oxico 11667958 594,61 € 18.11.2016 04.12.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0285/16 anglické knihy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Ján Strapec - Oxico 11667958 38,36 € 18.11.2016 04.12.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0072/21 Vypracovanie rozpočtu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ING. SEDLÁČEK VENDELÍN, STAVEBNÝ PODNIKATEĽ 11782374 350,00 € 09.04.2021 20.04.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0302/16 Chladnička Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 František Majtán-EURONICS TPD 11790547 129,90 € 30.11.2016 22.12.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0091/17 1 ks chladnička Zanussi Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 František Majtán-EURONICS TPD 11790547 154,99 € 05.04.2017 03.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0323/18 oprava elektroinštalácie v priestoroch auly Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Alojz Hromkovič 11803801 10 000,00 € 17.12.2018 03.01.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0315/22 Oprava havárie zvislého splaškového potrubia Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ladislav Pollák 11850981 8 386,25 € 07.12.2022 29.12.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0044/24 Za revíziu a opravu vodovodných rozvodov a výmenu batérií v toaletách Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ladislav Pollák 11850981 240,00 € 19.02.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0110/24 náhradné diely na kosačku Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Marián ŠUPA 11906022 193,00 € 17.04.2024 02.05.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0300/16 Finančná gramotnosť - študijné materiály Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Milan Búci - BMS 11919680 200,00 € 30.11.2016 04.12.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0301/16 Finančná gramotnosť - školenie Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Milan Búci - BMS 11919680 900,00 € 30.11.2016 04.12.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0002/17 oprava šatní chlapcov pri bazéne Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 820,15 € 05.01.2017 27.01.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0156/17 Oprava oplotenia školského areálu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 540,00 € 12.06.2017 03.07.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0197/17 Služba - pristavenie a naplnenie kontajnera stavebným odpadom Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 620,00 € 23.08.2017 04.09.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0151/18 Pristavenie a naloženie kontajnera Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 450,00 € 09.07.2018 22.07.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0057/19 Služby - pristavenie a naloženie kontajnera likvidovaným, pokazeným drobným majetkom Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 650,00 € 22.02.2019 06.03.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0100/19 pristavenie a naloženie kontajnera Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 650,00 € 08.04.2019 29.04.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0134/19 Oprava oplotenia multifunkčného ihriska v areáli školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 5 757,28 € 16.05.2019 27.05.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0184/19 Búracie práce + zdravotechnika Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 483,79 € 25.06.2019 05.07.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0191/19 Oprava oplotenia v areály školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 1 050,00 € 02.07.2019 22.07.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0195/19 stavebné práce a zdravotechnika na prízemí školy a v suteréne Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 887,34 € 04.07.2019 22.07.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0214/19 Dodávka a montáž umývadiel Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 988,69 € 26.07.2019 26.08.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0229/19 Demontáž sedadiel z auly a naloženie kontajnera Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 890,00 € 19.08.2019 07.09.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0290/19 Oprava oplotenia a trativodu v areály školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 1 380,00 € 14.10.2019 30.10.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0228/19 Oprava bazénu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 12 788,30 € 19.08.2019 04.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0214/19 Dodávka a montáž umývadiel Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 988,69 € 25.07.2019 26.08.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra