Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2757

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0357/19 Kancelársky materiál pre záujmové krúžky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 LYRECO CE, SE 35958120 739,43 € 09.12.2019 04.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0356/19 Stravovanie zamestnancov - november Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 1 072,50 € 06.12.2019 04.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0355/19 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 47,56 € 05.12.2019 27.12.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0354/19 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 170,32 € 05.12.2019 27.12.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0353/19 Údržba telefónnej siete a tel. ústredne Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 04.12.2019 04.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0352/22 Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 486,00 € 30.12.2022 23.01.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0352/19 Chlór do bazénu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 530,40 € 04.12.2019 04.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0351/22 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 49,13 € 30.12.2022 23.01.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0351/19 Čistiace potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Banchem, s. r. o. 36227901 205,86 € 04.12.2019 04.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0350/22 prenájom kopírok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 197,32 € 30.12.2022 23.01.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0350/19 Čistiace potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Iveta Janíková 34559671 147,10 € 04.12.2019 04.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0349/22 analýza bazénovej vody Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 86,40 € 23.12.2022 03.01.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0349/19 Lektorské služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská 17529581 400,00 € 04.12.2019 04.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0348/22 Implementcia a konfifurácia sharePoint Online v prostredí MS Office 365 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Martin Kameniar 54022711 500,00 € 23.12.2022 29.12.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0348/19 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 04.12.2019 27.12.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0347/22 elektroinštalačné práce Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PROFI Elektro s.r.o. 35935391 3 408,00 € 23.12.2022 29.12.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0347/19 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 358,00 € 04.12.2019 27.12.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0346/22 oprava ističa k vonkajšiemu osvetleniu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Network systems s.r.o. 50905660 228,89 € 22.12.2022 29.12.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0346/19 vodné-stočné Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 2 155,45 € 04.12.2019 27.12.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0345/22 interierové dvere Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Multiform Nitra 44859643 4 141,30 € 22.12.2022 29.12.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0345/19 Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 02.12.2019 04.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0344/22 vodné-stočné a zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 3 058,46 € 22.12.2022 29.12.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0344/19 Materiál pre akvaristický krúžok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 abc-zoo s.r.o. 47508795 357,16 € 29.11.2019 04.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0343/23 mesačný poplatok proxia.live Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 eSOFT s.r.o. 36051799 81,00 € 31.12.2023 18.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0343/22 Odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 980,00 € 22.12.2022 29.12.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0343/19 učebné pomôcky na záujmový krúžok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Alza.sk s.r.o. 36562939 237,58 € 29.11.2019 23.12.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0342/23 prenájom kopírok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 185,74 € 31.12.2023 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0342/22 prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 167,47 € 21.12.2022 29.12.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0342/19 Lekárničky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Homegym s.r.o. 27708144 51,22 € 29.11.2019 23.12.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0341/23 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 56,70 € 31.12.2023 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra