Faktúry
Počet záznamov: 2757
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0341/22 | hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 804,00 € | 20.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0341/19 | učebné pomôcky na záujmový krúžok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Inter-Handel, s.r.o. | 24141828 | 155,48 € | 29.11.2019 | 23.12.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0340/23 | Odborné a administratívne služby 12/2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 31.12.2023 | 18.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0340/22 | Prevenčno-informačný modul Kyberšikana v SharePointe | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | edu365 s.r.o. | 53666445 | 800,00 € | 20.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0340/19 | Objednávame u Vás učebné pomôcky pre záujmový krúžok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Legalsoft | 44854056 | 137,70 € | 29.11.2019 | 23.12.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0339/23 | Servis výpočtovej techniky,správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 31.12.2023 | 18.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0339/22 | Školenie KyberŠikana (Ne)bezpečný svet ONLINE pre učiteľov v rozsahu 9 hodín | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | edu365 s.r.o. | 53666445 | 900,00 € | 20.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0339/19 | Objednávame u Vás učebné pomôcky pre modelársky krúžok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ATaC s.r.o. | 45317950 | 240,47 € | 29.11.2019 | 23.12.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0338/23 | Odborné a administratívne služby za november | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 28.12.2023 | 18.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0338/22 | elastické obväzy pre prvú pomoc | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ma-Ma Pharm s.r.o. | 45930490 | 8,08 € | 20.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0338/19 | učebné pomôcky na záujmový krúžok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 309,35 € | 29.11.2019 | 04.12.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0337/23 | materiál pre výpočtovú techniku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 73,80 € | 28.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0337/22 | Služby technika BOZP | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 97,62 € | 16.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0337/19 | Objednávame u Vás opravu PC Fujitsu-Siemens 1 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 58,20 € | 29.11.2019 | 23.12.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0336/23 | 16 ks Monitorov 22,3" pre SMART učebňu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 1 689,60 € | 27.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0336/22 | MaR pre výmenníkovú stanicu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KALORIM s.r.o. | 50625781 | 9 331,70 € | 16.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0336/19 | Ceny na basketbalový turnaj | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Danvis, s. r. o. | 36355356 | 180,00 € | 21.11.2019 | 23.12.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0335/23 | Lyžiarske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Kedzo, s. r. o. | 47442140 | 131,90 € | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0335/22 | tonery | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 121,20 € | 16.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0335/19 | Prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 143,64 € | 20.11.2019 | 04.12.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0334/23 | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 5 922,50 € | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0334/22 | materiál na údržbu a vrtacie a sekacie kladivo | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 35838949 | 164,29 € | 16.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0334/19 | služby počítačovej siete SANET | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 19.11.2019 | 04.12.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0333/23 | 16 ks počítačov PC FujitsuEsprimo +klávesnica a myš | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 4 800,00 € | 21.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0333/22 | Seminár Pam | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 16.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0333/19 | Kancelárske potreby pre Enviroprojekt | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 112,54 € | 19.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0332/23 | poskytované služby Zborovňa -2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 226,08 € | 20.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0332/22 | Chlór a PH do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 416,40 € | 15.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0332/19 | tlačiarenské služby pre Enviroprojekt | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 45,00 € | 18.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0331/23 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 20.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |