Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2757

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0320/23 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 392,87 € 14.12.2023 20.12.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0320/22 materiál na modelársky krúžok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ATaC s.r.o. 45317950 884,12 € 09.12.2022 19.12.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0320/21 malovanie chodieb, WC Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Zuzana Danišová 52547949 1 200,00 € 23.12.2021 03.01.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0320/20 Lektorské služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská 17529581 400,00 € 30.12.2020 26.01.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0320/19 Toner pre tlačiarne Canon LBP 7210 a DBP 5050 - pre Enviroprojekt Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 139,20 € 11.11.2019 28.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0320/18 Deratizácia a dezinfekcia Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Eduard SIMONDEL 41888154 47,60 € 10.12.2018 03.01.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0320/16 služby virtuálnej knižnice Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 12.12.2016 02.01.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0319/23 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -198,10 € 14.12.2023 31.12.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0319/22 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 38,24 € 09.12.2022 19.12.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0319/21 Farba na sokle Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 FARLESK spol. s r.o. 31337538 311,90 € 20.12.2021 03.01.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0319/20 Kľúčové služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MaG MARKET spol. s r.o. 31321453 33,91 € 30.12.2020 26.01.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0319/19 Toner HP Q2612A pre projekt "Nenechaj sa okradnúť" Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 19,20 € 11.11.2019 28.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0319/18 Seminár PaM Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Vema 31355374 60,00 € 17.12.2018 03.01.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0319/16 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 169,20 € 12.12.2016 22.12.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0318/23 Hlíníkové rámy a print Gymnázium Ladislava Novomeského 10 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratiska, s. r. o. 48077844 550,00 € 14.12.2023 20.12.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0318/22 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 934,10 € 09.12.2022 19.12.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0318/21 lektorské služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 286,00 € 20.12.2021 03.01.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0318/20 lektorské služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská 17529581 400,00 € 18.12.2020 04.01.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0318/19 Oprava PC Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 54,00 € 11.11.2019 26.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0318/18 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 4 046,53 € 13.12.2018 03.01.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0318/16 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 47,56 € 12.12.2016 22.12.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0317/23 kancelársky papier Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 207,08 € 13.12.2023 20.12.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0317/22 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -542,81 € 07.12.2022 23.01.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0317/21 Seminár PaM Online Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 42,00 € 16.12.2021 03.01.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0317/20 Webinár Pam Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Vema 31355374 42,00 € 18.12.2020 04.01.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0317/19 Servis telefónnej ústredne a siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 11.11.2019 26.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0317/18 Opravu umývacieho stroja MInny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Yves&Soteco Slovakia, s.r.o. 35799331 393,47 € 13.12.2018 03.01.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0317/16 elektkroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 63,14 € 09.12.2016 02.01.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0316/23 Smart Class - Lets Talk English LAB 16 x študenské licenicie A1 -C2; Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 STIEFEL EUROCART s.r.o. 31360513 2 100,00 € 12.12.2023 20.12.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0316/22 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -465,13 € 07.12.2022 23.01.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra