Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2783

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0176/22 Kľúčové služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MaG MARKET spol. s r.o. 31321453 69,00 € 11.07.2022 25.07.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0192/22 Kľúčové služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MaG MARKET spol. s r.o. 31321453 74,00 € 02.08.2022 25.08.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0278/23 kľúčové služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MaG MARKET spol. s r.o. 31321453 45,98 € 08.11.2023 15.11.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0160/23 Kľúčové služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MaG MARKET spol. s r.o. 31321453 58,80 € 06.07.2023 30.07.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0313/22 Vložka do zámku a oprava starej vložky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MaG MARKET spol. s r.o. 31321453 40,33 € 07.12.2022 19.12.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0282/22 kľúčové služby-cylindrická vložka Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MaG MARKET spol. s r.o. 31321453 102,37 € 08.11.2022 23.11.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0244/22 Kľúčové služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MaG MARKET spol. s r.o. 31321453 429,04 € 03.10.2022 18.10.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0224/16 revízia HP Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 HAS-MAX Július Májik 41438426 183,55 € 26.09.2016 26.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0218/17 Revízia hasiacich prístrojov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 HAS-MAX Július Májik 41438426 172,78 € 22.09.2017 29.09.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0210/18 Kontrola hasiacich prístrojov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 HAS-MAX Július Májik 41438426 174,94 € 21.09.2018 04.10.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0263/19 Kontrola hasiacich prístrojov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 HAS-MAX Július Májik 41438426 175,18 € 24.09.2019 04.10.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0225/20 Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 HAS-MAX Július Májik 41438426 611,98 € 30.09.2020 23.10.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0222/21 Kontrola hasiacich prístrojov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 HAS-MAX Július Májik 41438426 289,68 € 05.10.2021 21.10.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0215/23 Revízia hasiacich prístrojov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 HAS-MAX Július Májik 41438426 220,08 € 26.09.2023 23.10.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0235/22 Revízia hasiacich prístrojov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 HAS-MAX Július Májik 41438426 205,68 € 27.09.2022 18.10.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0299/17 Rebrík Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Allimpex spol.s.r.o 17312086 271,88 € 15.12.2017 20.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0314/20 Spotrebný materiál na drobnú údržbu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ENTO Železiarstvo, s.r.o. 35798505 194,68 € 15.12.2020 04.01.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0305/20 Materiál na bežnú údržbu školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ENTO Železiarstvo, s.r.o. 35798505 433,78 € 10.12.2020 04.01.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0080/21 Spotrebný materiál na drobnú údržbu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ENTO Železiarstvo, s.r.o. 35798505 80,03 € 22.04.2021 04.05.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0220/21 Náhradné diely na WC Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ENTO Železiarstvo, s.r.o. 35798505 60,72 € 05.10.2021 21.10.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0266/23 materiál na údržbu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ENTO Železiarstvo, s.r.o. 35798505 26,95 € 30.10.2023 15.11.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0328/22 materiál na údržbu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ENTO Železiarstvo, s.r.o. 35798505 32,74 € 13.12.2022 19.12.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0298/22 materiál na údržbu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ENTO Železiarstvo, s.r.o. 35798505 78,22 € 21.11.2022 23.11.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0150/22 Dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -2 038,18 € 13.06.2022 04.07.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0185/22 Dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -2 366,86 € 19.07.2022 25.07.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0222/22 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -3 284,78 € 14.09.2022 02.10.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0197/22 Dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -3 330,94 € 11.08.2022 25.08.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0313/23 Dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 17 401,62 € 12.12.2023 20.12.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0285/23 Dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 265,91 € 14.11.2023 04.12.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0173/23 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -1 634,40 € 17.07.2023 30.07.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra