Faktúry
Počet záznamov: 2783
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0176/22 | Kľúčové služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 69,00 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0192/22 | Kľúčové služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 74,00 € | 02.08.2022 | 25.08.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0278/23 | kľúčové služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 45,98 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0160/23 | Kľúčové služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 58,80 € | 06.07.2023 | 30.07.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0313/22 | Vložka do zámku a oprava starej vložky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 40,33 € | 07.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0282/22 | kľúčové služby-cylindrická vložka | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 102,37 € | 08.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0244/22 | Kľúčové služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 429,04 € | 03.10.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0224/16 | revízia HP | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HAS-MAX Július Májik | 41438426 | 183,55 € | 26.09.2016 | 26.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0218/17 | Revízia hasiacich prístrojov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HAS-MAX Július Májik | 41438426 | 172,78 € | 22.09.2017 | 29.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0210/18 | Kontrola hasiacich prístrojov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HAS-MAX Július Májik | 41438426 | 174,94 € | 21.09.2018 | 04.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0263/19 | Kontrola hasiacich prístrojov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HAS-MAX Július Májik | 41438426 | 175,18 € | 24.09.2019 | 04.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0225/20 | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HAS-MAX Július Májik | 41438426 | 611,98 € | 30.09.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0222/21 | Kontrola hasiacich prístrojov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HAS-MAX Július Májik | 41438426 | 289,68 € | 05.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0215/23 | Revízia hasiacich prístrojov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HAS-MAX Július Májik | 41438426 | 220,08 € | 26.09.2023 | 23.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0235/22 | Revízia hasiacich prístrojov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HAS-MAX Július Májik | 41438426 | 205,68 € | 27.09.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0299/17 | Rebrík | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Allimpex spol.s.r.o | 17312086 | 271,88 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0314/20 | Spotrebný materiál na drobnú údržbu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 194,68 € | 15.12.2020 | 04.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0305/20 | Materiál na bežnú údržbu školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 433,78 € | 10.12.2020 | 04.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0080/21 | Spotrebný materiál na drobnú údržbu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 80,03 € | 22.04.2021 | 04.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0220/21 | Náhradné diely na WC | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 60,72 € | 05.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0266/23 | materiál na údržbu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 26,95 € | 30.10.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0328/22 | materiál na údržbu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 32,74 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0298/22 | materiál na údržbu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 78,22 € | 21.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0150/22 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -2 038,18 € | 13.06.2022 | 04.07.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0185/22 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -2 366,86 € | 19.07.2022 | 25.07.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0222/22 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -3 284,78 € | 14.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0197/22 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -3 330,94 € | 11.08.2022 | 25.08.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0313/23 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 17 401,62 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0285/23 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 265,91 € | 14.11.2023 | 04.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0173/23 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 634,40 € | 17.07.2023 | 30.07.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |